這個可以不要合同這個金額不大可以
請問裝修公司遇到一位顧客,他需要公司先給他開發票,他才給我們打貨款。合同也還沒有簽署。是第一次合作,請問這樣有風險嗎?發票是代開的。謝謝老師回答。以后如果遇到這種情況,是不是應該先把合同簽了,至少要付部分貨款才給他票?
請問老師,我們平常一次性偶爾買的材料需要簽合同嗎?就是我現在需要這個東西數量也不多金額也不大,一次性付款發貨就清了,還需要簽合同嗎
老師,我們公司近期會跟一家美國供應商簽訂一份技術服務合同,合同總金額有幾百萬美金,比較大,如果就這么簽,那么一次性支付的印花稅按合同總金額做為計稅基礎,那就太不劃算了。所以我們想要先簽訂一個大的框架協議,之后等供應商每完成一個階段的服務,我們驗收好服務再收到供應商發票,再按發票金額支付,每次支付都會配上當次階段服務的小合同(相當于框架協議的附屬合同),這樣印花稅就不用一次性支付了。我想問問這么安排OK嗎?那么擬訂框架協議需要注意什么?是不是框架協議一定不能涉及合同 金額?不能體現金額數據?請操作過的老師幫忙解答,謝謝!
老師,請問企業前期跟供應商的合同條款有一條規定的不是很清楚比如:網版費在訂單數量達到500片的時候退還,但其實跟供應商溝通的意思是在半年內訂單數量達到500片退還,簽訂合同的時候供應商也沒有點明,現在合同簽了,款也付了,后面合同就會按照后面的條款簽,我想請問的是前面的合同需要做修改嗎
老師好,租入個人出租商鋪做辦公樓使用,出租方不提供發票給我們,我們根據付款憑證入賬,這種情況還需要交印花稅嗎?如果需要交,印花稅是按付款金額繳納,還是按合同上簽訂的金額按比例一次性繳納,例如合同金額是20萬,交多少印花稅
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
那要是簽了合同的話要交印花稅嗎?
這個不簽訂合同也需要交,我這邊是按發票交,不看合同,沒有合同看發票,這個是不是采購需要交,這個需要問你稅局口徑,我看部分學員反饋說是采購不交,