同學(xué)你好 之前的賬面剩余價(jià)值剩多少?給你開的這個(gè)新機(jī)器發(fā)票是多少
老師們,我在一家公司快2個(gè)月了,3個(gè)月實(shí)習(xí)期,我查看賬務(wù)處理,公司的固定資產(chǎn)這塊并沒有充分利用金蝶云專業(yè)軟件固定資產(chǎn)模塊來入賬,前期會(huì)計(jì)都是自制表格計(jì)提折舊,但是入財(cái)務(wù)軟件并沒有分明細(xì),是一整疙瘩,經(jīng)了解到相關(guān)部門列的一個(gè)固定資產(chǎn)臺(tái)賬共有600多臺(tái)機(jī)器設(shè)備,但前期會(huì)計(jì)只入賬了170多臺(tái),現(xiàn)在我想計(jì)劃先實(shí)際盤點(diǎn)一下這些機(jī)器設(shè)備,公司是做工程技術(shù)檢測服務(wù)行業(yè)的,這些機(jī)器設(shè)備部分在倉庫,部分在不同項(xiàng)目來回使用,還有部分閑置(其實(shí)已經(jīng)退化跟不上新的技術(shù)服務(wù)了,但說是為了代表公司有實(shí)力也沒有處理,因?yàn)橛邢嚓P(guān)部門會(huì)來定期檢查),難度就是數(shù)量多,前期沒有一個(gè)完善的管理體系來管理這部分資產(chǎn),我也沒有盤點(diǎn)過這么多的機(jī)器設(shè)備,請(qǐng)教老師們給我一個(gè)具體詳細(xì)點(diǎn)的盤點(diǎn)計(jì)劃步驟?
老師,我們有一臺(tái)固定資產(chǎn),原價(jià)5萬,但是使用了一年還沒有折舊完就被廠家收回了,折價(jià)處理,我們補(bǔ)差價(jià)又買了一臺(tái)新的機(jī)器,比如這臺(tái)新的機(jī)器6萬 廠家收回來我們的舊機(jī)器,只收我們4萬,這個(gè)怎么賬務(wù)處理
老師好,公司購進(jìn)了大型銷售用設(shè)備,原價(jià)200萬,后使用中發(fā)現(xiàn)壓縮機(jī)有問題,就以該壓縮機(jī)向廠家換了一個(gè)更好的,以舊換新后補(bǔ)差價(jià)50萬。但我之前按照原價(jià)入賬并計(jì)提了折舊,現(xiàn)在補(bǔ)完差價(jià)拿到新的發(fā)票該怎么處理呢,直接計(jì)入固定資產(chǎn)并且不調(diào)整之前折舊,按照新的取得成本在后續(xù)期間內(nèi)折舊嗎?
老師好,公司購進(jìn)了大型銷售用設(shè)備,原價(jià)200萬,后使用中發(fā)現(xiàn)壓縮機(jī)有問題,就以該壓縮機(jī)向廠家換了一個(gè)更好的,以舊換新后補(bǔ)差價(jià)50萬。但我之前按照原價(jià)入賬并計(jì)提了折舊,現(xiàn)在補(bǔ)完差價(jià)拿到新的發(fā)票該怎么處理呢,直接計(jì)入固定資產(chǎn)并且不調(diào)整之前折舊,按照新的取得成本在后續(xù)期間內(nèi)折舊嗎?
我們是賓館服務(wù)業(yè),小規(guī)模納稅人,查賬征收企業(yè),現(xiàn)在我們有一批電器需要批量報(bào)損,屬于固定資產(chǎn),賬務(wù)怎么處理。比如說我們現(xiàn)在需要報(bào)廢一批空調(diào),17臺(tái),一臺(tái)是3000,這17臺(tái)總共的價(jià)值是51000,我們是按五年攤銷,就是60個(gè)月,我們按5%計(jì)提的凈殘值是2550元,凈值是48450,現(xiàn)在折舊已經(jīng)全部提完,這個(gè)賬務(wù)是怎么處理 。這17臺(tái)空調(diào)我們每臺(tái)又賣了50塊錢,一共850塊元,求詳細(xì)的賬務(wù)處理
請(qǐng)問稅務(wù)登記的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人可以寫法人嗎?
一般納稅人沒有勾選的進(jìn)項(xiàng)怎么入賬,分錄是什么。
您好題庫怎么看不了,能不能解決
這個(gè)分路一合并,我還欠老板的錢嗎?
老師,快賬軟件結(jié)轉(zhuǎn)后怎么沒有損益憑證呢
職工培訓(xùn)費(fèi)怎么做賬分錄
老師,聽說購買自家用車輛交的購置稅第二年可以申請(qǐng)退還,請(qǐng)問有這么個(gè)回事嗎?
老師,請(qǐng)問,企業(yè)從個(gè)人租賃的房屋用于辦公,企業(yè)需要繳納房產(chǎn)稅么,如果個(gè)人不交,企業(yè)可以代繳么,
計(jì)算這個(gè)以舊換新銷售額是不得扣減舊貨物的收購價(jià)格,那就是正常銷售50臺(tái),?以舊換新20臺(tái)。的銷售額來交稅
為什么手機(jī)聽課可以,電腦沒法聽課
之前的賬面剩,5萬。給我們新的開票是6萬
那你差額一萬應(yīng)該收你五萬才對(duì)
老師就是類似這種情況,怎么處理
那個(gè)少收的一萬計(jì)入營業(yè)外 先做固定資產(chǎn)清理 然后再做購入固定資產(chǎn)
老師 能具體寫一下嗎 說的太籠統(tǒng) 不太理解
借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 借:其他應(yīng)收款5萬 貸:固定資產(chǎn)清理5萬 借固定資產(chǎn)6萬 貸其他應(yīng)收款5萬 貸營業(yè)外收入1萬