你好 你們當時18年就取得了挖機了嗎 。如果取得了的話 你們就得補折舊了。 固定資產做了沒有 ?
老師,我們單位是一般納稅人,18年的時候以付首付的方式,每個月都會還貸款,買了一臺挖掘機,2020年8月份給我們開票了,之前18年買的時候并沒有確認固定資產,計提折舊,現在發票開過來了,怎么計提折舊呢
老師:在我們賬上的設備,每個月正常計提折舊,但是設備是給我們的一個關聯公司在使用;從今年的1月份買回來就一直是她們使用,只是掛在我們賬上,我們還計提了折舊;這樣是不合理的,所以在9月份的時候我們以開票的形式把設備賣給了我們的關聯公司,然后做了固定資產清理,那我們以前9個月計提的折舊要怎么沖掉呢?
1.我們公司是弄大車的公司,2020年底升級成一般納稅人,固定資產一直按月折舊,5月份給外邊開票了,有利潤了,所以6月份報企業所得稅的時候我把固定資產余值一次性折舊了,但我賬上邊還是按月一個月一個月計提折舊,這個月再報企業所得稅的時候,上次一次性折舊的折舊額這個月不就多報了嗎?(購買的固定資產是在去年12月份,小規模納稅人的時候) 現在就是明年的匯算清繳按差額調減,后年在每年調增。(差額就是一次性折舊的折舊額與賬上按月的折舊額?) 現在每個季度報企業所得稅還是按照之前每個月報企業所得稅,不用管這這一次性折舊。 2.還有稅法上不能從直線法變成一次性折舊,我這個按余值一次性折舊,不就是改變折舊方法了嗎?
老師,我們單位是生鮮配送企業,2020年12月份買了一臺二手廂貨車花了26510元,2021年10月份把這臺車賣了,賣了2300元,折舊提了9個月4473元,當時買車的時候我們是小規模納稅人(進來的發票是普通發票1%的稅率),賣的時候我們是一般納稅人,,這個業務整體的分錄應該怎么寫?老師把金額也給我帶進去,謝謝!還有稅也正常寫在分錄里。
老師請問,我公司購買了一套在建的商品房當辦公室,去年8月付了首款,昨天把尾款付完了。但是商品房還在建,要3月份才驗收,9月份才交房。請問銷售方應在現在就給我們開增值稅發票還是等9月交房才開發票給我們。如果現在開了發票給我們,我應該怎么做帳呢?什么時候進固定資產,什么時候開始提折舊。
進料加工新實耗法實操出口退稅及賬務處理
老師,好。資金賬簿印花稅,是只要股東打進去一點投資款,就要交嗎?
老師,今年第一季度享受了小微企業的優惠政策,如果第二季度,資產總額超5000萬了,企業所得稅是不是要把第一季度享受的優惠政策全額納稅。
老師,好。我們是24年8月成立的公司,認繳金額100萬,股東A,100%控股。今年3月增資到500萬,新加入股東B,股東A認繳200萬,控股40%,股東B,認繳300萬,控股60%。請問3月份這個增資需要交印花稅嗎?
@董孝彬 好的好的,問答區@董孝彬,剛才問題繼續就行, 上面就是說其他條件一定情況下,比如這個商品收入客戶就付20,我們結轉成本不一樣,利潤就不一樣的,20-8和20-10的區別,這樣能理解么
老師,查賬征收個體戶稅局會查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務、幫廚服務、保潔服務、清理化糞池服務,乙方給開發票時,這四項分別開,另外企業管理服務費單開,請問專票這幾項哪個可以抵扣呢
@董孝彬接上一次問的問題
老師,好。股東用專利投資,交印花稅嗎?
老師對于上月工資少計提,當月補計提,計入當月產品成本的分錄不太懂 少計提補借生產成本,貸應付職工薪酬 發放借應付職工薪酬 當月計提工資結轉人工,借生產成本,貸應付職工薪酬(當月數) 成品入庫,借庫存商品,貸生產成本(當月計提工資+上月補計提數)???? 分錄這樣對?
固定資產還沒做呢,因為18年我們公司剛剛成立,會計是代賬的,當時會計一直沒入賬,最近因為有發票進來才知道這件事情,現在要怎么處理呢,是補折舊還是從取得發票的下月計提折舊呢
你好 先補做固定資產 借固定資產貸銀行存款長期應付款 每月還款做 借長期應付款貸銀行存款。 然后補折舊 你做 : 18年購進的次月-19.12月 你都補做一筆合計金額就行 :借以前年度損益調整貸累計折舊 借未分配利潤貸以前年度損益調整 。 然后20.1-20.9月的一起補做到9月里面去 正常做借管理費用-折舊費貸累計折舊等 。
老師,計入以前年度損益調整的數值,需要計入當期本年利潤里嗎
你好 你現在就補做到19年里面去 這個數值就是 18年購進的次月-19.12月 的合計金額
嗯嗯,這個數值需要計入當期本年利潤里嗎?還是就掛在以前年度損益里
你好 到時以前年度損益調整科目的余額要結轉到未分配利潤去的。
哦哦,當期直接轉到利潤分配-未分配利潤里呀
你好 本期的利潤是轉損益科目轉本年利潤去的。 你現在是補做往年的折舊 沖的時候期初未分配利潤 。
好的,謝謝老師
沒事的 希望能幫到你