你好 你們是生產加工的話 就可以的 。 因為你自己買來原材料 在去加工 。加工出來的成品就會跟原材料的進項稅發票不一致的。這個可以的。 主要看你說的不一樣是什么情況 。
你好,老師,我們代理的九牧的衛浴產品,從廠家進貨然后賣給別人,廠家給我們開的發票明細是 G2系列淋浴屏風對稱房右開門 1259*1900 光銀 光玻 無花紋 透明膜 我們可以給客戶開這個明細嗎? G2系列二門淋浴屏風對稱房右開 8MM 1259*0*1900 光銀 光玻 透明膜,產品都一樣,就是廠家的系統和我們的不一樣,這樣的話會導致進銷項名稱不一致嗎?
老師,您好,我想問,生產廠家,從別的地方買進了自己所生產的產品,進項票的一類明細和二類明細都有,但是自己賣出去的時候銷項票的一類明細和二類明細都跟進項票不同,會有什么影響嗎?
老師,請問一下,一家小規模裝飾裝修公司,銷售五金,但是她購進時沒有要發票,就沒有庫存商品入賬,那么 1、到稅務局代開銷售發票后入賬,直接做的借銀行存款,貸主營業務收入、應交稅費—銷項稅,這樣做對的嘛? 2、現在申請了專票和普票,以后就自己開具發票,可是依然沒有庫存,自己開出去是必須要開明細嗎,還是可以就開一個五金銷售,沒有庫存,這樣開票有沒有影響? 3、這種情況,如果是專票,能開嗎?
老師您好,想詢問下我們公司是否需要繳納印花稅。兩個公司行業明細都是其他技術推廣服務,第一個公司是收到的進項票稅目是信息技術服務,開出去的銷項票稅目是生活服務-直播服務費,第二個公司沒有進項,開出去的銷項票的稅目是現代服務-直播服務費,我們這兩個公司可能不那么正規,都沒簽所謂的合同,然后今年9月份都做了印花稅的稅種核定,第一個公司稅種核定是資金賬簿和財產租賃合同,第二個公司的稅種核定是資金賬簿 財產租賃合同和權利許可證照。想請問下像我們這兩種情況需不需要繳納印花稅,需不需要重新核定稅種?
你好,我們是一家餐飲公司,主營食堂經營和食材配送,我們有部分供應商沒有按照實際明細開發票(例如我們進貨的產品是瘦肉、腿肉、大骨等),對方發票名稱只開(豬肉)然后對應當月的總金額,但我們進銷存明細都有登記能夠匹配得上,只是發票沒辦法詳盡。 目前有客戶需要開的發票名稱跟我們進項的產品名稱沒辦法對應得上,是實際經營的業務,稅收分類的大類也是一致的,只是明細沒辦法按照名稱一對一,想問下這樣開票可以嗎?
當年發生發生的繳納的以前年度的滯納金,所得稅匯算時填列在哪個位置
老師,請問附圖的分錄對嗎?
前期一直作為固定資產的,其實是商品,跨年后期調整完固定資產為庫存商品,累計折舊部分轉入以前年度損益調整,部分沖減當年折舊,,卡片如何調整
固定資產累計折舊需要設置二級科目精確到具體物品嗎?還是弄一個表格
老師您好!企業是做銷售家用油漆的,現在不是有國家補貼嗎,但國補開票要求按面積開,這個怎么核算成本
老師,有很多張發票一筆付款了,每張發票可以分開做賬嗎?
老師,公司里把購進的車賣出去,只顯示二手車交易發票,我公司還要開票出去嗎?要繳納增值稅嗎
老師,我是一家做建筑設計的公司,2024年跟A公司簽訂了8萬的合同,但是2025年A公司才把發票開給我,開的發票是工程設計服務發票,那我把這張發票入帳入到24年的帳里的話,賬務處理要怎么寫?
老師,請問 增值稅稅額轉出怎么不是按照13%轉呢
員工把自己的房子租給公司使用,給公司開發票,增值稅和個稅是多少稅點
就是自己也是生產廠家,但是從別的公司進了同樣的產品賣出,進項票的明細跟銷項票的明細不一樣,會有什么影響嗎
你好 你們意思是不加工。買來直接銷售的 這個進項和銷項要一致才行的 。 我還以為你們自己買來加工在銷售出去的。
但是自家也是生產同類產品,只是買進了他人的產品售出,沒有加工,進項票和銷項票不一致
會有什么影響
你好 那你也得按批次購進來入庫 。 你們自產的和購進的產品應該是分別來入庫入賬的 。 開出去的發票 購買的在銷售出去要與你購進的進項稅發票一致 。你自己自產自銷的 就按那你們實際的情況來開票就行了。
好的,謝謝老師,那這樣對繳稅會有什么影響呢?
你好 繳納稅費 正常都是貨物 按13%開票出去的哈 。這個不影響的。 你都是貨物。
好的, 謝謝老師
沒事的 希望能幫到你 。你記得結轉成本的對應來結轉就行了。