同學你好 可以直接打過去的,這個沒事,有發(fā)票就行
老師,遇到一個問題,我們是施工方,相當于掛別人的公司,但是我們第三方是用公司和被掛靠方簽的合同,之前工程款都是發(fā)包方打給被掛靠方,然后再打給我方私戶,現(xiàn)在由于后面的工程款拖欠不給,我簽合同的公司起訴了被掛靠方和發(fā)包方,現(xiàn)在掛靠方愿意給款和我們和解,但是掛靠方要把工程款打到我簽合同公司的賬戶,并且要我公司提供發(fā)票,本來我們就是掛靠的,只是用了公司和被掛靠簽了合同,與我公司是沒關(guān)系的,如果這筆錢打到我公司賬戶,我要怎么處理
老師,遇到一個問題,我們是施工方,相當于掛別人的公司,但是我們第三方是用公司和被掛靠方簽的合同,之前工程款都是發(fā)包方打給被掛靠方,然后再打給我方私戶,現(xiàn)在由于后面的工程款拖欠不給,我簽合同的公司起訴了被掛靠方和發(fā)包方,現(xiàn)在掛靠方愿意給款和我們和解,但是掛靠方要把工程款打到我簽合同公司的賬戶,并且要我公司提供發(fā)票,本來我們就是掛靠的,只是用了公司和被掛靠簽了合同,與我公司是沒關(guān)系的,如果這筆錢打到我公司賬戶,我要怎么處理,需要按工程收入交稅嗎?
老師,我們是工程施工方,掛靠了一個公司,我們是分公司,但我們來每筆進度款按比例要交給掛靠公司管理費,這個管理費可以直接從分公司的賬戶打到總公司的賬戶嗎?稅法上有風險嗎
老師,我們是工程施工單位,是分公司獨立核算,要繳給總公司掛靠管理費,可以從分公司基本賬戶轉(zhuǎn)到總公司基本賬戶嗎?總公司可以開發(fā)票給分公司嗎?那開票內(nèi)容寫什么?服務費嗎?還是管理費?
老師你好,我們公司是建筑施工行業(yè),現(xiàn)在有一個問題,就是我們公司是掛靠別的公司接了一個項目,然后這個掛靠公司需要收取我們1.5個點的管理費,掛靠公司開工程服務票給甲方,我們同等開工程服務票給掛靠公司,假設(shè)這一次進度款為100萬,那么掛靠公司開100萬的票,到賬100萬。我們給掛靠公司開100萬的票,他們要平進項,但是他們扣除1.5的管理費后只付給我們九十多萬,那我們怎么平賬呢?都開了票肯定要做外賬的,或者說能不能不開這1.5個點的票,怎么處理比較好呢?麻煩老師解答一下
小企業(yè)會計準則 匯算清繳補8000元 計什么科目
老師,交易性金融資產(chǎn)的賬面價值和公允價值不一樣嗎
歐老師,我們公司的稅費僅限庫存貨品進銷項,沒有其他的,我4月應納稅額=銷項稅13.6萬-進項2.6萬-上月留底5.7萬=5.3萬,庫存4月期初金額2236萬,4月期末庫存2172萬,相當于庫存減少63萬,這個63萬對應的增值稅8萬左右,老板說稅費有差異,讓我找原因,不知道問題在哪里
做24年審計,還需要提供23年的現(xiàn)金流量表嗎?
老師您好:在年度企業(yè)所得稅納稅調(diào)整項目明細表中利息收支是什么?
老師,如果一家小規(guī)模代賬收費才1600元一年,然后還要提供上門服務,你覺得怎樣?
歐老師,你好,我想咨詢一下,我司法定代表人他名下有2個公司,但平時都是獨立建賬的,這種情況,這2個公司屬于關(guān)聯(lián)企業(yè)嗎?
老師差額發(fā)票怎么確認收入,是直接按票上的不含稅確認收入,還是按價稅合計/1.05啊
個人支付購買的電腦,開的公司抬頭的發(fā)票怎么入賬,歐老師接一下,其他老師勿接
老師自有房產(chǎn)是怎么申報房產(chǎn)稅?
老師,沒發(fā)票的,沒發(fā)票我交企業(yè)所得稅就好,不要稅前扣除就行,那總公司為什么說不行呢說有風險,這樣有風險嗎
稅局可能會查賬的哦
老師,那可不可以從分公司轉(zhuǎn)給總公司啊
如果稅局查賬這樣有風險嗎
有正當理由可以轉(zhuǎn)的
老師,你這樣說我們聽的不明白
往來或者收入都可以轉(zhuǎn),這個沒有風險,只要年底之前清理了就行