你好,暫估的話是需要清單的。掌故是你們實(shí)際收到了東西,但是未取得合規(guī)發(fā)票,所以在暫估里面
老師你好!幫我看下,我剛接手上一個(gè)會(huì)計(jì)的賬務(wù),這個(gè)應(yīng)該是當(dāng)月暫估了成本,月底結(jié)轉(zhuǎn)成本還需要做銷售結(jié)轉(zhuǎn)清單嗎?而且我看7月第一張圖有暫估成本,他結(jié)轉(zhuǎn)清單本月暫估數(shù)怎么是零。這樣對(duì)嗎
老師你好,我司是一般納稅人,購進(jìn)的商品貨到但是發(fā)票還沒收到,入庫時(shí)暫估入庫,借:庫存商品(金額價(jià)稅合計(jì))貸:銀行存款,本月購進(jìn)的下個(gè)月發(fā)票才給開,購進(jìn)的暫估入庫商品我方已銷售,結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)的單價(jià)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)還是含稅單價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
徐老師你好!剛剛還有一個(gè)問題忘記問了,我暫估人工費(fèi)后,是不是不需要結(jié)轉(zhuǎn)人工費(fèi)了,因?yàn)槲铱醋鰞晒P分錄后,人工成本翻倍了,比如暫估時(shí),借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本一人工成本,應(yīng)付賬款一暫估一勞務(wù)公司(暫估要三級(jí)分錄勞務(wù)公司的名稱嗎),結(jié)轉(zhuǎn)工資人工費(fèi),借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本一人工成本,貸:勞務(wù)成本一人工,這樣做對(duì)嗎
老師,我們上個(gè)月進(jìn)了一批麥種,而且都賣出去了,可是進(jìn)價(jià)到現(xiàn)在都不確定,我該怎么入賬呢,是按暫估入庫嗎,如果暫估入庫的話,成本也是要結(jié)轉(zhuǎn)的,回頭定了價(jià),轉(zhuǎn)成本這邊還用調(diào)整嗎?
老師,我們2021年12月份銷售家具,但是發(fā)票2022年3-5月才收,那么我12月份的暫估入庫,結(jié)轉(zhuǎn)成本需要做嘛?還是等到時(shí)候發(fā)票到了再做進(jìn)去,不用暫估了。因?yàn)檫@個(gè)月要交接賬本了,我不懂是我留著暫估,等今年下一任會(huì)計(jì)調(diào)整,還是暫估我不做在12月裝訂
你好老師公司被稽2020年的發(fā)票查造成的補(bǔ)交增值稅及滯納金,分錄是借利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅貸銀行存款滯納金:借營(yíng)業(yè)外支出—稅收滯納金貸銀行存款分錄這樣做對(duì)嗎?
老師,我們企業(yè)所得稅需要報(bào)0,季末資產(chǎn)總額報(bào)0.01萬,下一步提示資產(chǎn)總額填報(bào)有誤,填報(bào)的資產(chǎn)總額為負(fù)數(shù),我可以繼續(xù)申報(bào)嗎
小規(guī)模企業(yè)2024年9月成立工商年報(bào)認(rèn)繳出資時(shí)間怎么填?
老師,我們是一般納稅人,開票開:工藝品,稅率是多少呀?
我們是租車公司。有人從租車平臺(tái)上下單,比如50,然后平臺(tái)扣掉20,剩下的30才是我們的收入,然后平臺(tái)給我們開票了,這個(gè)咋做分錄呢
當(dāng)有人給公司提供勞務(wù),收到錢后又把個(gè)人所得稅存到公司賬戶時(shí),會(huì)計(jì)怎么入賬
老師請(qǐng)問:酒店住宿餐飲業(yè)一般納稅人免費(fèi)贈(zèng)送住宿客人的礦泉水沒有收錢,這個(gè)水的成本需不需要按銷售商品水的原價(jià)繳納增值稅,還是按住宿業(yè)稅率繳納
老師請(qǐng)問下固定資產(chǎn)折舊賬務(wù)處理怎么做
老師,請(qǐng)教一個(gè)以前年度的分錄問題哈: 借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款; 錯(cuò)誤記成——借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:銀行存款。 請(qǐng)問要如何做分錄調(diào)整?
直播行業(yè)怎樣界定繳不繳納文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)呢?
那為什么銷售結(jié)轉(zhuǎn)清單本月數(shù)是0呢
你好,他這里表上是沒有暫估啊,暫估數(shù)量是零啊。
是的,我問的就是為什么是0??,本月第一張票據(jù)就有暫估,那他這個(gè)有問題嗎?我要接著以后做,怕有問題,所以請(qǐng)教老師
你好,這個(gè)沒有有沖回嗎?如果是這樣做憑證的話,他暫估的應(yīng)該是有數(shù)據(jù)的。
這個(gè)是7月份的,8月份我接收,還沒做呢!只是感覺他這個(gè)銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)清單有點(diǎn)看不明白,看清單本月數(shù)又結(jié)轉(zhuǎn)掉了,那我8月收到發(fā)票是要先沖掉暫估的成本,然后再做一筆購成本的憑證嗎
另外,如果以后月份沒有暫估,我還需要做這個(gè)銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)清單嗎
你好,結(jié)轉(zhuǎn)的清單需要做,但可以取消暫估這一項(xiàng)