您好 借 管理費用 貸 應付職工薪酬 借 應付職工薪酬 貸 銀行存款
付給員工工傷賠償款分錄怎么做
員工工傷死亡,公司付賠償款,怎么做做分錄呢?
預付員工工傷賠償款,和收到保險公司賠償金額的會計分錄咋做?
員工工傷賠償款給公司如何做分錄
老師你好,我們公司支付給員工的工傷賠償款10萬,會計分錄怎么做,這是我們公司單獨支付給員工的,不含保險賠償款
老師,我們是內賬,房租一年2400元,這個我有沒有必要分攤到每個月呢,我現在是一次性做到費用里邊的,我們是批發零售行業,租的是倉庫帶辦公室一起的那種,我這個是做管理費用還是銷售費用好
老師好,什么是分賬系統
老師,勞務公司給用工單位開的是專用發票,但是成本是代發工資,這樣可以出成本嗎
年報中有利潤情況下是否享有民族地方部分優惠的三個選項,申報時怎么判斷是否享有呢?還是按默認的來?
公司處置了一個運輸設備(購進時有進項抵扣的),怎么開發票。項目,稅率怎么開?收到8000元,稅率怎么計算,怎么申報?
老師,公開招標,四個供應商,預算790萬,其他三家供應商報價差不多600多萬,有一家報價410萬,這家報價低的怎么才能證明合理性?
原來認繳時間都很長,比如一個公司認繳出資時間是2047年,現在新的公司法規定5年內要實繳到位,現在企業年檢,認繳時間是按章程的認繳時間2047年,還是填2030年
老師你好,我們是4S店,有一輛固定資產的車,我們把車貸款了,這輛車原值144000元,我們用這輛車貸款134820元,我們已還分期4494元,剩余130326元分期,折舊3008.34元 這輛固定資產的車銷售給客戶了,客戶沒給我們錢,只是把后期的130326的貸款還完就可以! 這個會計分錄怎么做賬務處理老師
經營所得稅的預繳納稅申報是季度的報表么?
去年暫估5萬,今年回票2萬,年報中是賬載金額3,稅收金額填0,調增金額3?還是填帳載金額5,稅收2調增3?哪一種是對的
其中公司承擔一次性承擔補助金15000,工傷社保賠付74681.76元,這個要怎么做分錄
社保賠付已到公司賬戶
工傷社保賠付74681.76單位收到了 然后支付給員工?
對,社保賠付我公司承擔的補助金一起付給員工
收到的時候有沒有寫分錄?
有做借:銀行存款 貸:其他應收款-社保中心
借 管理費用 15000 貸 應付職工薪酬 15000 借 應付職工薪酬 15000 其他應收款-社保中心 74681.76 貸 銀行存款 15000%2B74681.76=89681.76