你好,賬面上不需要調整,因為這些免稅收入或是減征之類的,都只是影響你的所得稅的分錄,并不影響之前你正常計入收入的賬。
請問企業存在免稅收入176萬,稅務上已經減免,賬面應該如何調賬?
老師,小規模企業,2020年符合生活服務業免稅政策,第三季度開發票為1%稅率,做賬是借銀行存款101,貸主營業務收入100(不含稅收入),應交稅費/未交增值稅1,增值稅減免 借應交稅費/未交增值稅1貸營業外收入1 實際應該是免稅稅率的,報增值稅是填寫其他免稅收入101(不含稅收入),免稅稅額3.03,但是賬面和申報的不含稅收入數累計數和稅額累計數不同,請問怎么調整賬面
老師請問一下小規模納稅人從2022年4月開始開普票的免稅,請問如何做賬務處理嗎?如4月免稅收入10萬,那是否分錄是借:銀行存款10萬 貸 :主營業務收入 10萬
請問老師:小規模500萬以內減免增值稅的會計分錄: 已10萬為列: 第一種:1.借:應收賬款(銀行存款)200000 貸:應交稅費_應交增值稅 5825.24 貸:主營業務收入 194174.76 2.月底:借:應交稅費 _應交增值稅_減免增值稅5825.24 貸:營業外收入_減免收入5825.24 第二種處理方式: 借:應收賬款(銀行存款)200000 貸:主營業務收入 200000 請問老師:這兩種處理業務分錄的方式對嗎?或者說應該選擇哪一種處理方式才正確?
麻煩請教一下。就是企業去年的收入,掛了應收賬款去年就已經收到錢了,但一直給人家掛到應收賬上面在,今年如何調賬?
我在北京交個稅才能搖車牌,24年個稅已經預繳,匯算清繳的話需要退稅,因為達不到交個稅的基礎,如果我申請退稅還能在北京搖車牌嗎?如果不申請退稅,算交了個稅嗎?可以搖車牌嗎
出口公司,24年12月的貨拉走出口,25年1月才收的發票,可以把發票放到24年12月入賬,分錄怎么做
老師:拼多多和京東平臺賬務處理和平常公司有什么區別
老師,請問公司的2個U頓可以都用法人當經辦人嗎?如果說要用我來當經辦人會有什么風險嗎?
老師,這個金額是24年4個季度預交的實際金額嗎?
老師:去年一筆管理費用在登賬是管理費用科目漏登記了,銀行付款的,銀行日記賬登記了(手工賬),金額不大,記到今年損益里,貸方科目怎么處理?
老師,一月份的報稅我已經申報了,為什么進度條才顯示25%,是哪里沒有完成嗎?
老師好,咨詢下:對方戶名是***網商銀行,摘要:企業實名認證專用,金額請勿泄露。收到金額:0.78 這是什么費用?有了解的嗎?
老師,房屋產權方可以無償捐贈給非公開基金會房屋使用權用于基金會辦公么?基金會開具慈善事業捐贈票據用于產權方抵稅?如果可以,從合規角度考慮需要注意什么?金額和面積有何要求?
老師你好,棉粕的稅率多少,開票是按免稅開還是按9%開
就是影響所得稅,財務報表上利潤總額是正數,就是想把財務報表和稅務上企業所得稅申報表調成一致的
但是是不需要調整的,你的財務報表和你的所得稅申報表,他有的時候就是會不一致,因為你的所得稅申報表存在了納稅調整調整的事項。如果說你非要去調整那就是反分錄去沖減你的收入,可是如果那樣子的話你賬上的那個利潤他是不符合實際的。
那從賬面報表來看公司是盈利的?
是的,原本是盈利就是盈利