你好!現(xiàn)金付訖章蓋在收據(jù)空白處就可以了
在做出納實(shí)操的時(shí)候,請(qǐng)問一般什么業(yè)務(wù)需要加蓋財(cái)務(wù)專用章?發(fā)現(xiàn)有的業(yè)務(wù)蓋了有的沒蓋。 2.請(qǐng)問現(xiàn)金付訖這個(gè)章一般蓋的位置在哪里,有沒有規(guī)定
老師,我在做賬中遇到這樣問題,出納一直都是從公戶里轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)進(jìn)取錢用做醫(yī)院平時(shí)開支,我也一直把這種業(yè)務(wù)掛到其他應(yīng)付款-出納 名下,但是醫(yī)院賬上現(xiàn)金不夠了我怎么把出納轉(zhuǎn)出的錢作為現(xiàn)金?我賬上沒錢了我這一年里就做了幾次向出納借現(xiàn)金的賬,但是憑證后面需要附個(gè)借款證明,我就寫了個(gè)醫(yī)院向出納借現(xiàn)金的收據(jù),這樣做對(duì)嗎,這個(gè)收據(jù)為了能夠應(yīng)付審計(jì)檢查,做的真實(shí)化,我是蓋公章還是財(cái)務(wù)專用章?
老師,劉思佳老師講的出納實(shí)操-賬務(wù)處理有一節(jié)是報(bào)銷款少于借款交回現(xiàn)金的,好像是員工借了4000元實(shí)際報(bào)銷3600元退回400元現(xiàn)金,那個(gè)3600元的報(bào)銷單不是顯示了沖借款4000元應(yīng)退400元也有了張400元的收據(jù)了嗎,為什么還要在3600元的報(bào)銷單上蓋“現(xiàn)金付訖”章?這個(gè)是之前借款的此次并沒有付3600元呀。謝謝~~
老師,我們?cè)?月份開票的時(shí)候?qū)S冒l(fā)票全都蓋成了財(cái)務(wù)專用章,對(duì)方也現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),這個(gè)發(fā)票目前還沒有抵扣,請(qǐng)問這個(gè)怎么處理呢?已經(jīng)不能作廢了,我們也都正常報(bào)稅了。
23年第一季度年初余額填錯(cuò)了,后面?zhèn)€季度對(duì)的,因?yàn)楝F(xiàn)在更正超過一年財(cái)務(wù)報(bào)表我們這里需要稅務(wù)專管員簽字蓋章,但又這幾天公章老板帶去出差了,沒法去大廳辦理,那么后面三個(gè)季度年初金額對(duì)的,這個(gè)23年度財(cái)務(wù)報(bào)表填寫提交根據(jù)后面三個(gè)季度的年初填寫有沒有問題?就是年報(bào)填寫,有影響嗎
請(qǐng)問老師,工商年報(bào)的利潤(rùn)總額是填財(cái)務(wù)報(bào)表上面的金額,還是企業(yè)匯算清繳納稅調(diào)整后的金額
老師,公司沒有業(yè)務(wù)法人一直申報(bào)工資,匯算清繳需要把工資調(diào)增嗎
會(huì)計(jì)衡等式 資產(chǎn)+費(fèi)用=負(fù)債+所有者權(quán)益+收入 這是不是也是衡等式 發(fā)生的手續(xù)費(fèi)發(fā)票未收到怎么記賬 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 發(fā)票收到時(shí) 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款 我寫的這兩組分錄對(duì)嗎 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用貸:其他應(yīng)收款這組分錄對(duì)嗎 資產(chǎn)內(nèi)部一增一減會(huì)計(jì)等式不變
2023年暫估成本,借:成本 貸: 應(yīng)付款-暫估,2024年收到發(fā)票如何做賬
看一個(gè)企業(yè)需要補(bǔ)多少發(fā)票不交企業(yè)所得稅,是不是看資產(chǎn)負(fù)債表12月份期末未分配利潤(rùn)就行了?
老師,預(yù)付賬款的金額在貸方,是不是填資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)付賬款欄次
客戶要求我公司開具發(fā)票后,應(yīng)向客戶提供完稅證明,請(qǐng)問下這個(gè)“完稅證明”應(yīng)從哪里開具?
如果關(guān)聯(lián)交易方被認(rèn)定為虛開發(fā)票,我們作為銷售方會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)稽查
股票投資收益可以抵減費(fèi)用嗎?如果不能,需要繳納什么稅?
貿(mào)易公司稅賬成本比例分配
財(cái)務(wù)部門對(duì)外出具的單據(jù)都要蓋財(cái)務(wù)專用章的。
財(cái)務(wù)專用章一般什么業(yè)務(wù)需要蓋
你好! 已經(jīng)回復(fù)了??匆幌律厦?