你好,可以等你要抵減再填,不一定要當(dāng)月就抵
你好,老師,我們拿到了購(gòu)買(mǎi)稅控盤(pán)和服務(wù)費(fèi)的發(fā)票,這個(gè)是可以全額抵減的。我們這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也多,我填這個(gè)抵減費(fèi)用進(jìn)去主表好像不行哦?
你好,老師,我們是小規(guī)模納稅人,上個(gè)季度購(gòu)買(mǎi)了稅控盤(pán)160,還交了服務(wù)費(fèi)280,都是取得普通發(fā)票,這個(gè)440都可以全額抵減增值稅嗎?是初次領(lǐng)取
我們是科技企業(yè),進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減可以享受多抵減10%,之前我們沒(méi)開(kāi)發(fā)票,但是我把多抵減的進(jìn)項(xiàng)稅填在附表四第六行了,上個(gè)月開(kāi)票了,有銷(xiāo)項(xiàng)稅,如果是用這個(gè)抵減額的話我們是不用交稅的,但是現(xiàn)在在主表上我們還是需要交稅,從哪里能體現(xiàn)這個(gè)抵減額呢?
老師您好!新出的高新企業(yè)增值稅加計(jì)抵減政策我有兩個(gè)問(wèn)題不明白,第一:我們企業(yè)一到8月份入賬抵扣的進(jìn)項(xiàng)有2022年的發(fā)票,這個(gè)可以加計(jì)抵減嗎?第二:是企業(yè)取得的進(jìn)項(xiàng)有咨詢(xún)費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、辦公用品,像這樣的進(jìn)項(xiàng)也可以加計(jì)抵減嗎?
老師好,我們公司這個(gè)月開(kāi)的是服務(wù)類(lèi)發(fā)票,之前購(gòu)買(mǎi)的設(shè)備款有進(jìn)項(xiàng)稅額可以用于這個(gè)月開(kāi)服務(wù)發(fā)票的銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵扣嗎?
一般納稅人,制造業(yè),公司購(gòu)買(mǎi)的紙巾架,地毯,紙杯之類(lèi)的會(huì)計(jì)分錄怎么做
生產(chǎn)及銷(xiāo)售的一般納稅人小微企業(yè),開(kāi)具的銷(xiāo)售發(fā)票稅率是13%嗎?可不可選擇率稅?
物業(yè)公司承保了一個(gè)大面積廠房出租,出租需要大筆維修費(fèi)用才可以出租,工廠方出一半,物業(yè)公司出一半。那里面產(chǎn)生的費(fèi)用怎么做賬?
通過(guò)什么方法可以人為控制應(yīng)納稅所得額?
老師我問(wèn)一下,我4月份內(nèi)銷(xiāo)開(kāi)票含稅80萬(wàn)外銷(xiāo)開(kāi)票43萬(wàn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額是9.26萬(wàn)當(dāng)前可以勾選抵扣的稅額是8.9萬(wàn)那我這個(gè)月的增值稅稅負(fù)就會(huì)低很多,這個(gè)有沒(méi)有問(wèn)題?我沒(méi)有留抵,和太多的進(jìn)項(xiàng),,雖然可以享受出口的免抵退,但是我沒(méi)有留抵只能免抵,
老師,我想問(wèn)一下已到稅法規(guī)定的折舊年限并且計(jì)提完折舊的固定資產(chǎn)報(bào)廢和沒(méi)有到稅法規(guī)定年限提前報(bào)廢的固定資產(chǎn)匯算清繳時(shí)的處理不一樣嗎?這兩個(gè)是不都不需要納稅調(diào)增?
老師好!公司2023年度有對(duì)其他公司,進(jìn)行股權(quán)投資,但是當(dāng)年匯算時(shí),年度所得稅申報(bào)表里有一項(xiàng),“是否從事股權(quán)業(yè)務(wù)”選擇了否。2024年度這個(gè)項(xiàng)目應(yīng)該選 是 嗎?
老師好,退還的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)要交企業(yè)所得稅嗎
老師:請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)派遣行業(yè),小規(guī)模納稅人,差額開(kāi)票的時(shí)候是不是稅率也是按照5%啊?
未結(jié)賬這兒怎么弄,怎么接著做下個(gè)月的賬
那我是不是先在明細(xì)表填上,等后面有時(shí)再填在主表嗎?
不需要,等你后面要抵扣才填