您好 請問是您單位正常員工么
老師,甲8月份在另外一個公司兼職,取得兼職收入5000元,他的個人所得稅應該怎么算?是另外那個公司算?還是我們算?
老師,假如我從這個公司取得了工資,然后我另外地方有份兼職勞務報酬,年終匯算得時候是會把這兩部分收入合并按照工資得稅率再重新算稅嗎
老師:個人所得稅中,我們一個員工在9月份來到我公司,他之前在另外一家公司,那么,我給他算工資時,5000元的費用扣除我應該按幾個月扣呢?
老師好!我現在在一個公司上班,一個月發4500元,還給另一個公司做兼職財務,一個月發5000元,不繳保險,也沒有專項附加扣除,那么,我需要做匯算清繳嗎(我記得是年收入不超過12萬元不需要做匯算清繳)?
老師好!我現在在一個公司上班,一個月發4500元,還給另一個公司做兼職財務,一個月發5000元,不繳保險,也沒有專項附加扣除,那么,我需要做匯算清繳嗎(我記得是年收入不超過12萬元不需要做匯算清繳)?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
是的,老師
那人家發放兼職報酬的單位處理 跟您單位無關