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你好!請問我們8月份發(fā)生的費用,9月1日對方才開出發(fā)票給我們公司,請問我這個票是怎么做賬,做8月還是9月,費用8月我們已經(jīng)支付給對方。

2020-09-11 15:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-11 15:30

您好 按照權責發(fā)生制原則,是要在8月份登記這筆費用的,做費用暫估分錄,等9月份實際取得發(fā)票后,再紅沖暫估分錄,再根據(jù)發(fā)票金額重新編制一遍分錄。

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快賬用戶1498 追問 2020-09-11 15:36

老師,我現(xiàn)在做8月的賬務,9月的發(fā)票已經(jīng)拿到!金額也知道,還要做暫估嗎?還是直接貼8月記賬憑證后面。如果需要暫估,8月暫估分錄和9月重編制分錄要怎么做,麻煩老師幫編制下,我看下我是否做錯。謝謝

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快賬用戶1498 追問 2020-09-11 15:39

發(fā)票是對方給我們公司開的報關代理各種雜費 發(fā)票。

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齊紅老師 解答 2020-09-11 15:43

1、金額也知道,還要做暫估嗎?--這樣的話,就不是做暫估分錄了,就是直接入賬了,9月份取得發(fā)票,直接貼到8月份憑證后面就是了。【如果擔心這種操作,就是先將8月份憑證紅字沖紅,然后根據(jù)發(fā)票金額重新再編制一遍】

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齊紅老師 解答 2020-09-11 15:44

2、 8月份憑證 借:管理費用等--服務費 貸:應付賬款等 9月實際取得發(fā)票,做 借:管理費用等--服務費 負數(shù) 貸:應付賬款等 負數(shù) 再做 借:管理費用等--服務費 正數(shù) 貸:應付賬款等 正數(shù)

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快賬用戶1498 追問 2020-09-11 15:58

如果9月紅沖,9月重新做一筆一樣的,那實際發(fā)生額不就記到9月份了嗎?

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齊紅老師 解答 2020-09-11 16:27

如果9月紅沖,9月重新做一筆一樣的,那實際發(fā)生額不就記到9月份了嗎?---是的,這樣處理,就是和發(fā)票日期保持統(tǒng)一了。

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快賬用戶1498 追問 2020-09-11 16:28

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2020-09-11 16:47

不客氣的,祝您學習愉快,工作順利。

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您好 按照權責發(fā)生制原則,是要在8月份登記這筆費用的,做費用暫估分錄,等9月份實際取得發(fā)票后,再紅沖暫估分錄,再根據(jù)發(fā)票金額重新編制一遍分錄。
2020-09-11
:借: 銷售費用 -10 ? ? ? 貸: 其他應付款 -19 ??進項稅轉出? 9
2023-10-17
您好,在9月收到發(fā)票做進項稅轉出。
2020-09-13
你好 可以的 可以這樣的?
2022-09-26
你好, 兩個進項稅額都一樣嗎?
2020-11-01
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