您好 按照權責發(fā)生制原則,是要在8月份登記這筆費用的,做費用暫估分錄,等9月份實際取得發(fā)票后,再紅沖暫估分錄,再根據(jù)發(fā)票金額重新編制一遍分錄。
你好!請問我們8月份發(fā)生的費用,9月1日對方才開出發(fā)票給我們公司,請問我這個票是怎么做賬,做8月還是9月,費用8月我們已經(jīng)支付給對方。
你好,請問已抵扣進項發(fā)票,我在8月份已經(jīng)開了紅字信息申請表,可是對方在9月份才開出紅字專用發(fā)票,我是在8月份做進項稅轉出還是9月?
老師,你好,8月份的時候對方公司給我公司開具了增值稅專用發(fā)票,9月份收到以后,發(fā)現(xiàn)對方開錯了,退回,我公司在8月份開具的發(fā)票,全額繳納稅款,9.27號收到對方開具9月份的發(fā)票,這樣的話,我們是不是不用繳納9月份的稅款了呀,有點暈了
老師我們7月給對方開了19萬發(fā)票,對方8月底打款給我們20萬,另外1萬發(fā)票10月開,請問,在7月和8月我們怎么做賬?
今天8月份的時候,我們購貨9千,對方開發(fā)票我們當月收到,并做帳如下 借:庫存商品8千 應交稅費1千 貸:預付賬款9千 到10月我們發(fā)現(xiàn)有退貨1千商品回去給對方,對方也給我們打款了一千是退貨。 我們重新把8月的發(fā)票寄回對方公司,此發(fā)票未認證抵扣,讓對方重新開給我們,不把退貨的開在發(fā)票里面,10月就收到發(fā)票庫存商品7千,稅1千,合計8千,我想問8月份的帳我已經(jīng)做了,也申報了,這個我要怎么調(diào)帳
你好,老師,我想咨詢一下,支付費用的時候,可以直接做成借:管理費用,貸:其他應收款,這樣可以不?
生產(chǎn)型出口發(fā)票按照報關單的申報日期還是出口日期查匯率開票
請賈蘋果老師解答,其他人勿接否則差評,暫估調(diào)增后應付賬款怎么處理
出口企業(yè),員工日本出差報銷,這些票據(jù)合規(guī)嗎,所得稅前能抵扣嗎?
老師您好!請問下,員工工資16751.01元,減5000,減子女教育兩小孩4000,那么應稅工資是7751.01元,屬于二級工資數(shù),7751.01*0.1-2520/12個月=565.10元,這樣行嗎
老師匯算清繳固定資產(chǎn)折舊那個表,填的是24年新增的固定資產(chǎn)的數(shù)嗎(24年的年報)
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評!!暫估原材料是否要做納稅調(diào)整
您好!老師年終獎放在那個科目啊
這個借方為什么是以前年度損益調(diào)整,它替代了哪個損益科目
企業(yè)所得稅匯算清繳補繳了一萬塊所得稅,請問要怎么入賬寫分錄?然后摘要怎么寫好呢
老師,我現(xiàn)在做8月的賬務,9月的發(fā)票已經(jīng)拿到!金額也知道,還要做暫估嗎?還是直接貼8月記賬憑證后面。如果需要暫估,8月暫估分錄和9月重編制分錄要怎么做,麻煩老師幫編制下,我看下我是否做錯。謝謝
發(fā)票是對方給我們公司開的報關代理各種雜費 發(fā)票。
1、金額也知道,還要做暫估嗎?--這樣的話,就不是做暫估分錄了,就是直接入賬了,9月份取得發(fā)票,直接貼到8月份憑證后面就是了。【如果擔心這種操作,就是先將8月份憑證紅字沖紅,然后根據(jù)發(fā)票金額重新再編制一遍】
2、 8月份憑證 借:管理費用等--服務費 貸:應付賬款等 9月實際取得發(fā)票,做 借:管理費用等--服務費 負數(shù) 貸:應付賬款等 負數(shù) 再做 借:管理費用等--服務費 正數(shù) 貸:應付賬款等 正數(shù)
如果9月紅沖,9月重新做一筆一樣的,那實際發(fā)生額不就記到9月份了嗎?
如果9月紅沖,9月重新做一筆一樣的,那實際發(fā)生額不就記到9月份了嗎?---是的,這樣處理,就是和發(fā)票日期保持統(tǒng)一了。
好的,謝謝
不客氣的,祝您學習愉快,工作順利。