你好 你們應(yīng)該是共用水電費是不是 。 你們自己用了部分 對方用了部分 是嗎
老師,我公司加工廠的廠房及設(shè)備都租給另外一個公司使用了,產(chǎn)生的水電費承租方交,水電費發(fā)票開的我公司名稱,我公司要怎么入賬?承租方拿發(fā)票復(fù)印件去入成本可以嗎?
老師,公司把多余的廠房,轉(zhuǎn)租給別的公司使用,租金已經(jīng)開發(fā)票給客戶了,水電開不了發(fā)票,只開了收據(jù),現(xiàn)在客戶把租金水電費轉(zhuǎn)款到公司對公賬上,租金我做賬務(wù)處理時,計入其他業(yè)務(wù)收入,那水電費要怎么入賬?
你好,老師,就是我們廠租用另一個廠的廠房,因為廠房沒有辦法提供發(fā)票,然后就把總的電表改成了我們公司的名稱,然后我們公司取得電費發(fā)票,就拿一部分來做廠房租金一部分水電,這樣做賬合法嗎?
老師,請問下我公司是2019年5月領(lǐng)營業(yè)執(zhí)照,采用的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則。賬是委托代理記賬公司做,公司廠房是租的,簽承租合同時協(xié)商好廠房建筑裝修水電費由我公司負(fù)責(zé),費用從我公司賬戶扣繳,直到廠房竣工免我公司半年租金。外賬代理記賬公司,在收到銀行扣費單而沒有發(fā)票的情況下直接記入一:管理費用一水電費。2021年10月廠房交付使用,我公司正式生產(chǎn)經(jīng)營,水電費現(xiàn)在才補開,有200萬,請問我需要把管理費用一水電費調(diào)入長期待攤費用一開辦費嗎
老師好,我公司一廠房外租他人,但是水電費的戶頭是我公司的,所以水電費發(fā)票也是開給我公司的,但是水電費是承租方自己承擔(dān),承租方可以根據(jù)水電公司開給出租放的發(fā)票做賬務(wù)處理嗎?
老師,甲乙公司兩公司相互有業(yè)務(wù)往來,甲公司從公賬上轉(zhuǎn)了20萬貨款給乙公司,從私賬付了乙公司1.8元稅金,我是一個內(nèi)賬會計,請問這1.8萬元稅金怎么做賬,會計分錄怎么做呢
同一張藍字發(fā)票上,可以開正數(shù)和負(fù)數(shù)嗎
老師流動資產(chǎn)期末和年初余額有勾稽關(guān)系嗎 這個的
老師,那外賬主營業(yè)務(wù)成本可以不寫二級明細(xì),比如差額開票扣除了好幾張成本票,前期寫了二級明細(xì),后面扣除的話要一一對應(yīng)成本二級明細(xì),太費勁了,
老師流動資產(chǎn)期末和年初余額有勾稽關(guān)系嗎
本年利潤是所有者權(quán)益,照理來說借減貸增,結(jié)轉(zhuǎn)凈利潤本年利潤應(yīng)該增加的,怎么在借方呢
老師,那外賬主營業(yè)務(wù)成本可以不寫二級明細(xì),比如差額開票扣除了好幾張成本票,前期寫了二級明細(xì),后面扣除的話要一一對應(yīng)成本二級明細(xì),太費勁了,成本可以按收入的百分比結(jié)轉(zhuǎn)嗎,需要付原始憑證嗎
老師,我們公司是新參保單位,養(yǎng)老工傷失業(yè)買在這個月。這個月扣的是4月失業(yè)保險費,下個月發(fā)4月工資時從工資里扣除個人失業(yè)保險部分。請問個人部分的社保做賬的時候是計入其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款?
如果一個商品有退貨,可以在藍票上開負(fù)數(shù)嗎
重慶最新電子稅務(wù)局申報表導(dǎo)出: 1稅務(wù)局-我要查詢-一戶式查詢-申報信息查詢-可以導(dǎo)出申報表,但是是不是沒有蓋章版,蓋章版在哪里導(dǎo)出; 2以前年度所得稅匯算清繳報表在哪里導(dǎo)出呢,找不到地方 2另外以前年度所得稅匯算清繳報表在哪里可以導(dǎo)出呢
現(xiàn)在暫時是承租方用,等我們建二期工程的時候就是共用
你好 那你就收到發(fā)票 不做分錄(因為你自己沒有產(chǎn)生費用) ; 你就把發(fā)票復(fù)印件、做一個分割單給他們?nèi)胭~ 。
老師,我們共用水電費時,分割單需要注明各方分?jǐn)偙壤??現(xiàn)在我公司交水電費,先入其他應(yīng)收款?等承租方把水電費給我們,我們給他復(fù)印件,沖其他應(yīng)收款?
你好 是的 要注明各自分?jǐn)偠嗌俦壤?。 你先收到的話是的 借其他應(yīng)收款 -承租方 貸銀行存款 借銀行存款貸其他應(yīng)收款 是的
老師,我公司租不動產(chǎn),每年末收當(dāng)年的租賃費,這個需要預(yù)交增值稅嗎?啥時候填增值稅申報附列資料四表?
你好 你要看你們租期來 。 你收入是按租期來交納增值稅的 。 比如你租賃是7-9月的 那么你 7-9月按月做收入 掛應(yīng)收賬款來報稅的
老師,每年租金12萬,十二月份才收款,十二月開票,我每個月都要確認(rèn)1萬的收入申報增值稅,每月申報時需要填不動產(chǎn)租賃預(yù)繳增值稅申報表嗎?
嗯 是的 正常你就先報無票收入 到時12月開票記得沖無票收入 在按開票收入報一次就行了。