你好,應該按照動產租賃開具發票,適用稅率13%
簽訂高炮廣告位租賃合同來發布項目廣告,開具普票選擇稅收編碼是廣告服務*路牌廣告發布服務,是否正確呢
公司跟公司簽訂了高立柱廣告牌轉讓協議,開具的發票編碼是建筑物廣告發布服務嗎?發票名稱廣告轉讓費可以嗎?
問題1法人名下有兩家公司,一個是小規模一個是一般納稅人,兩個公司經常出現資金余額足無法支付,所以兩公司之間經常資金轉來轉去。 問題2:經常使用小規模公司名義訂立合同開銷售發票,而以一般納稅人名義訂合同取得進項發票,公司是做廣告服務類,如果做帳沒有進項票,無法抵減成本正常交所得稅之外,不知道這種操作是否可行? 問題3:公司的客戶經常要求高開發票,比如1萬的廣告費,要求開3萬的銷售發票,正常繳納增值稅,合同也是按3萬做,客戶后面轉3萬到我們公司公帳,然后差額我們再轉給其它公司,其它開發票過來。 麻煩老師結合上面的問題,幫我分析一下,企業存在哪些風險,作為我的崗位有哪些風險?是否能繼續工作下去?
對電影衍生品的收入開票,對方要求開版權費或授權費,本公司經營范圍如下,請問是否可以開這倆類發票? 經營范圍:影院管理、組織文化藝術交流活動;承辦展覽展示;代理、發布廣告。電影放映、預包裝食品兼散裝食品的銷售。文藝演出、場地租賃、玩具銷售(電影衍生品)、餐飲服務、電玩游藝、圖書銷售、彩票銷售,演繹票務代理。計算機信息技術咨詢,技術轉讓,技術服務,技術推廣;飲品制售。:酒類經營:醫用口罩批發:消毒劑銷售(不含危險化學品):日用口罩(非醫用)銷售:衛生用品和一次性使用醫療用品銷售:醫護人員防護用品批發;家用電器零配件銷售:日用品銷售(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
一個項目,我司與跟甲方客戶簽署了20萬元的合同(開具信息技術服務費),其中10萬元要替甲方客戶代付給一家供應商,該供應商將針對上述業務開具稅點為6%的10萬元的信息技術服務費、廣告發布費(增值稅專票)給我司,且不需要我司墊款,收到客戶款項之后我司付給該供應商。說明:我司為一般納稅人,按全年利潤290萬計算。按上述情況,我司代付10萬元,我司是否涉及稅務成本支出?如涉及到,請列出具體稅種及對應成本,以及總成本。
案例4.1如何選擇貨物來源()某市的一家商貿公司為增值稅一般納稅人,在購貨時可以選擇以下三個渠道:是從小規模納稅人A處購進,A只能提供普通發票;是從小規模納稅人B處購進,B可以提供3%的增值稅專用發票;是從增值稅一般納稅人C處購進,C能提供13%的增值稅專用發票。假定不含稅購進價格均為1000元/噸,商貿公司購進后以不含稅1200元/噸的價格出售。商貿公司需購進1噸貨物,并日其他柏關費用為30元,企業所得稅稅率為25%。
案例4.1如何選擇貨物來源某市的一家商貿公司為增值稅一般納稅人,在購貨時可以選擇以下三個渠道:是從小規模納稅人A處購進,A只能提供普通發票;是從小規模納稅人B處購進,B可以提供3%的增值稅專用發票;是從增值稅一般納稅人C處購進,C能提供13%的增值稅專用發票。假定不含稅購進價格均為1000元/噸,商貿公司購進后以不含稅1200元/噸的價格出售。商貿公司需購進1噸貨物,并日其他柏關費用為30元,企業所得稅稅率為25%。
個體戶公轉私,記賬公司把它計到其他應付款的借方,我能在新建賬套時把它計入其他應收款借方嗎
老師,這個經營范圍可以開現代服務*推廣費嗎或者現代服務*服務費嗎
老師,這種發票可以抵扣進項拿
老師,請問一下殘保金申報是1+2……?到12月的人數總和?12個月 去申報人數的吧? ?就是12個月的工資之和?12
老師,一般納稅人人企業繳納5%所得稅滿足什么條件
老師,租金收入是應收帳款還是其他應收款?
企業所得稅匯算職工薪酬怎么取數
用于出口退稅保險費發票開普票還是專票?稅率多少?