你好,可以和8月份一起報銷的呢
請問老師我8月份開的教育經費發票能在六月份報銷么,怎么做賬,在6月份計提,8月份付款
#提問,老師員工7月份的報銷款沒報銷現在報銷的話能和8月份的一起付嗎?還是必須分開?
#提問,老師現在報銷8月份到11份的發票,直接不分月份貼一起可以嗎?
老師,我們公司員工報銷差發票沒開出來,現在開的話,就是2022年的日期了,但是報銷的費用是去年12月份的,現在一月份開出來的發票能用到去年12月份的費用報銷上嗎?
老師,我去年預提了員工報銷費用,借管理費用,貸其他應付款-預提員工報銷。今年一月份做賬的時候憑證發票是必須要去年的嗎,還是可以今年一二月份的
老師:酒店行業增值稅稅負率是多少?綜合稅負率是多少?
老師注冊資本200萬,實收資本200萬,長期待攤3000多萬,負債3000多萬 有哪些風險
老師,我們是一般納稅人,有限公司,我們的經營范圍堆,但我們 實際經營 名牌服裝 跟 普通服裝,跟 食品銷售,給顧客開發票時,商品也就是稅目那可以隨便開嗎?影響我們交稅金額嗎
做融資的話,可以鍛煉什么?
老師,收到股東的實收資本,要怎么做分錄?
老師經營所得申報表中的成本,從哪里取數
老師,所得稅匯算報表和去年的報表不一樣需要調去年的報表和今年的報表期初數嗎
許昌市東城區門面房出租年租金8萬,開票要交多少錢的稅
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
發票也沒做賬,就把兩個月的付一起可以哦?
嗯嗯,可以的呢,做一起就行
老師,像這種付完款直接做到9月份的憑證里可以不?
可以,幾個月之內的都可以跨月的