你好, 借在建工程 貸本年盈余
新的政府會計制度下,發生在建工程如何做分錄,我們的工程款是財政直接支付的,預算下給主管部門,主管部門已經做了財政補助收入和支出,下屬單位怎樣做賬?
上級部門撥付給下屬單位工程項目款的會計處理及撥付工程款的上級部門如何進行會計處理?預算項目庫是在主管部門做的,主管部門將項目資金直接撥至下屬單位基本賬戶,然后由下屬單位按合同按進度憑施工單位發票再支付
某事業單位2020年發生如下經濟業務:(1)為單位開展專業業務活動人員計提職工薪酬150000元,為單位行政及后勤管理人員計提職工薪酬50000元,通過財政直接支付向職工個人支付應付職工薪酬168000元。(2)在開展專業業務及輔助活動過程中購買機器設備,實際支付價款為8000元,款項以財政授權支付方式支付。(3)在開展單位行政管理及后勤管理活動過程中采購一批物品,發生預付賬款5000元,款項以財政授權支付方式支付,物品尚未交付。(4)收到上述物品,以財政授權支付方式支付剩余貨款14500元。(5)在開展非獨立核算的經營活動過程中發生水電費等支出6000元,款項以銀行存款支付。(6)按照財政部門及上級主管部門的規定,上繳上級單位款項500000元,款項已通過銀行存款支付。要求:根據上述業務,為該事業單位編制預算會計分錄(只寫預算會計分錄)
某事業單位2020年發生如下經濟業務:(1)為單位開展專業業務活動人員計提職工薪酬150000元,為單位行政及后勤管理人員計提職工薪酬50000元,通過財政直接支付向職工個人支付應付職工薪酬168000元。(2)在開展專業業務及輔助活動過程中購買機器設備,實際支付價款為8000元,款項以財政授權支付方式支付。(3)在開展單位行政管理及后勤管理活動過程中采購一批物品,發生預付賬款5000元,款項以財政授權支付方式支付,物品尚未交付。(4)收到上述物品,以財政授權支付方式支付剩余貨款14500元。(5)在開展非獨立核算的經營活動過程中發生水電費等支出6000元,款項以銀行存款支付。(6)按照財政部門及上級主管部門的規定,上繳上級單位款項500000元,款項已通過銀行存款支付。要求:根據上述業務,為該事業單位編制預算會計分錄(只寫預算會計分錄)
b.某事業單位發生有關業務如下:(1)收到上級政府財政部門撥來的專項經費(非科研經費)2000000元。(2)收到上級主管部門撥來的補助款50000元,專門用于B項目建設。(3)通過財政直接支付的方式支付專業業務人員培訓費800000元。(4)為從事行政管理及后勤活動的在職職工計提當月薪酬150000元。(5)為支持附屬單位的發展,向附屬單位補助500000元,款項通過銀行存款支付。?
老師我現在4.16號申報匯算清繳那5月份才到24年的發票可以嗎
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發票,補繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調整呢?當時做賬就是借費用,進項稅額貸銀行現在需要怎么做賬處理?公司是小企業會計準則
老師,我們公司在建廠房,預計4月底完工。廠房部分租出去部分自用,1月收到廠房租金,3月份開了發票,但我賬面還是在建工程,未轉固。開的房租費發票成本怎么弄啊?
老師今天填匯算清繳明天填季度報稅那個能補虧損嗎
老師在不隱瞞收入的情況肯定內賬利潤小于外賬利潤啊,因為外賬固定資產是按折舊算費用的,內賬是一次算支出了呀老師無法支付的應付股利還要轉入營業外收入嗎?分紅前已經申報過個稅,所得稅了,再轉入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤有20萬,內賬利潤只有10萬,我的意思是按外賬分這20萬,實際根本沒這么多錢分啊,那應付股利如果一直掛賬,到注銷的時候都沒錢分,怎么辦
我的報關單上是人民幣結算的,但是需要填寫美元離岸價格,申報退稅時出現疑點,申報的美元離岸價超過報關電子數據中的怎么辦?
老師按,外賬分紅,暫時還不夠分,是不是計提的時候就把分紅個稅申報了,還是實際付款的時候再申報個稅啊
老師那這中情況究竟按啥分啊,按外賬分沒錢分啊股東分紅內賬按內賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產折舊了,內賬固定資產一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因為買了固定資產,折舊了,算的費用少啊
本單位小企業,23年有研發費用,然后匯算清繳的時候可以加計扣除。24年的時候沒有這個費用,但是匯算清繳的表默認灰色有勾選,然后這個表一定要填數字,全部0也不行,也不能提交申報。這是怎么回事。
預算會計怎樣做賬呢?
主管部門已經做了財政補助收入和支出,預算會計可以不做
是否可以做上級補助收入?
借事業支出 貸上級補助預算收入
如果這筆錢都是主管部門支付的,你們可以不做預算會計
通過財政直接支付的
借在建工程 貸上級補助收入 借事業支出 貸上級補助預算收入