你好,購買制冷空調設備,不需要在備注欄注明合同編號和工程地址信息的 填寫了也不影響發票的正常使用
老師你好,13%設備購買的發票,抬頭大類是制冷空調設備,乙方開具發票時在備注欄添加了合同編號和工程地址信息,可以嗎?
老師您好,我是建筑工程公司,接了私人業主別墅花園擴建工程來做,現在對方打算掛靠他名下的企業對公付款給我們公司,要求按對方公司抬頭開發票。 因為這樣,所以當時合同定的地址是對方公司地址,這個建筑服務實際發生地址是另一個。所以我按合同上的信息在發票備注欄備注項目地址時備注了合同上的地址。 請問這個問題大嗎?可以可以這樣開票不
甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事各類辦公家具的生產和銷售業務,2021年5月有關生產經營情況如下:(1)以還本銷售方式向乙辦公設備租賃公司銷售一批L型辦公桌,取得含增值稅銷售1695000元,合同約定甲公司5年向乙辦公設備租賃公司退還全部貨款的80%;銷售部員工乘坐飛機到國內多地出差,取得注明員工身份信息的航空運輸電子客票行程單,行程單上注明票價合計87200元、民航發展基金2000元;為慶祝勞動節,將外購的300條空調被作為福利發給職工;為表彰先進,將委托加工收回的10組實木書柜獎勵給公司十佳員工;將自產的200張會議桌交付丙家具商城代銷;將購進的3臺數控開料機床作為投資提供給丁家具加工廠;出租一處經營用房。已知:銷售增值稅稅率為13%,購進航空旅客運輸服務進項稅額9%,取得扣稅憑證均符合規定,并于當月扣除。要求:根據上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題:(1)計算甲公司當月銷售L型辦公桌增值稅銷項稅額,并列出甲公司出租經營用房應繳納哪些稅;(2)甲公司當月取得航空運輸電子客票行程單,計算準予抵扣的進項稅額;(3)列出應視同銷售貨物征收增值稅的業務。
甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事各類辦公家具的生成和銷售業務,2021年5月有關生成經營情況如下:1、以還本銷售方式向乙辦公設備租賃公司銷售一批L型辦公桌,取得含增值稅銷售額1695000元,合同約定甲公司5年向乙辦公設備租賃公司退還全部貨款的80%。2、銷售部員工乘坐飛機到國內多地出差取得注明員工身份信息的航空運輸電子客票行程單,行程單上注明票價合計87200元,民航發展基金2000元。3、為慶祝勞動節,將外購的300臺空調作為福利發放給職工.4、為表彰先進,將委托加工收回的10組實木書柜獎勵給公司十佳員工(書柜成本300元/組,成本利潤率10%)。5、將自產的200張會議桌交付丙家具商城代銷(不含稅單價800元)6、將購進的3臺數控開料機床作為投資提供給丁家具工廠(同類機床不含稅市場單價15000元)。已知增值稅稅率13%,購進航空旅客運輸服務為9%,取得扣稅憑證均符合規定,并于當月扣除。要求:根據上述資料,計算甲公司5月應納增值稅稅額。
老師你好,我司是一家空調經銷商,現接到了一個工程單子,正常來說零售空調是包括安裝的,一般納稅人開具發票單價含稅13%,但是工程的空調安裝是設備和安裝拆開計算的,我現在有兩個疑問,第一合同簽訂設備銷售是13%稅率,那么安裝是按建安服務9%嗎? 第二個疑問是我在簽訂合同的時候以承包該項工程風管暖風系統簽訂我是不是能開具工程服務9%稅率的發票?
4月電商平臺訂單10萬,發貨9萬,客戶確認收貨8萬,收款7萬,提現6萬,會計分錄如何做會計分錄,收入按照哪個確認收入
老師!我是小白,工資薪資指的是什么,具體都有哪些
老師,婚慶公司因為多的都是個人都不要發票,這種怎么做啊,老板又不愿意交稅,只把開發票的從公司公戶走賬,不開發票的從個體公戶走賬可以嗎
老師,這個異地項目,外管證啥的能給講講嗎,啥流程
老師,業務招待費,是在匯算清繳的時候調,還是說平時在稅務系統申報的時候就要調成60%了?
老師,你的意思是婚慶收到現金尾款的話,先存入公戶,然后做借銀行存款,貸預收賬款(待清算)開發票再做,借預收賬款,貸主營業務收入,
老師,月底我計提4月的工資,這個數從哪來
老師,那婚慶公司的尾款一般都收的是現金,怎么辦,把現金存入公戶再做賬,還是直接按現金做啊,還是現金可以不確認收入啊,以前餐飲業現金都進老板私戶了不確認收入
我意思是印花稅走不了在建工程里邊吧,這個需要走稅費及附加
什么情況下收到對方開給我們的發票借記在建工程
對方已經開出來了。按您的解釋就是制冷空調設備發票添加了備注信息這種情況,不存在發票不符合規定的問題是嗎?
你好,是的,只是不需要備注(就是感覺有點多余) 建筑施工內容的發票才需要備注項目名稱,地址信息的