同學你好 進項稅額轉出的分錄 借,管理費用一業務招待費 貸,應交稅費一應增進項稅轉出
請問這個招待費的進項稅額不能抵扣,做了這個分錄以后,應該怎么做進項稅額轉出的分錄?
老師 請問 業務招待費 進項不能抵扣嘛,分錄是這樣做嗎?上個月已經先計入待認證進項了。 借:應交稅費-增值稅-進項 貸:應交稅費-待認證 借:業務招待費 貸:應交稅費-增值稅-轉出
11月份發生招待費30132.63,進項稅額1807.97,分錄怎么做呢?這個進項稅額是不是得轉出呢,轉出的話,分錄怎么做呢?
業務招待費的成本專票,這個月無銷項沒有開發票,這個分錄的應交稅費要不要做待抵扣進項稅額,這個是不能抵扣進項,是直接做應交稅費-應交增值稅進項稅額。還是應交稅費-待抵扣進項稅額?
老師,招待費住宿餐飲進項可以抵扣嗎?如果不可以抵進項稅額轉出分錄應該怎么做?
資產負債表其他應付款出現負數,金額為-48000000,需要重分類嗎?
老師匯算清繳職工薪酬是應付職工薪酬貸方但是我計提工資時候把個人社保也放里面了匯算需要扣除嗎
老師,北京企業一直都是0申報,2月份忘記申報了,這月增值稅辦不了,怎么辦,能罰款嗎?
什么樣的公司需要繳納工會經費,有什么好處?還是有什么強制性要求?
老師,收到挖機租賃發票/勞務費發票,沒有支付,需要做分錄嗎?
公司原來股東借款60萬,后面變更為不是公司股東了,原股東借給公司的錢也不用還了,這個怎么合理做賬呢?
借:利潤分配為分配利潤 貸:累計折舊 這個分錄怎么理解
捐助學校能不能抵企業所得稅
老師,24年3月因一個企業長期聯系不上,我計提了87500壞賬損失,在做24年企業所得稅匯算清繳時,需要做納稅調增嗎?
老師,公司貸款購買車輛,購買合同是2月份,3月份才支付首付款,發票是4月開。入庫時間是什么時候