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補交去年的匯算清繳的所得稅怎么做分錄 還有滯納金

2020-09-09 15:58
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-09 15:59

你好 借:以前年度損益調整   貸:應交稅費—應交所得稅   借:應交稅費—應交所得稅   貸:銀行存款   借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整 借營業外支出 貸銀行存款

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快賬用戶7287 追問 2020-09-09 16:00

滯納金和這個所得稅加一起做這個分錄嗎還是滯納金在核算一筆

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齊紅老師 解答 2020-09-09 16:01

您好, 您可以做作在一起交費,也可以像我這樣寫兩個分錄,

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快賬用戶7287 追問 2020-09-09 16:07

老師 是這樣的 今年四月份匯算清繳的時候 我已經補交了五千多 做的分錄如下圖 現在還要補五百多所得稅 是因為匯算清繳忘記填寫營業外收入了 所以這個補得是這個 那我之前的分錄是不是錯的

老師  是這樣的  今年四月份匯算清繳的時候  我已經補交了五千多  做的分錄如下圖   現在還要補五百多所得稅  是因為匯算清繳忘記填寫營業外收入了   所以這個補得是這個  那我之前的分錄是不是錯的
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齊紅老師 解答 2020-09-09 16:23

你好 借:以前年度損益調整   貸:應交稅費—應交所得稅   借:應交稅費—應交所得稅   貸:銀行存款   借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整 這是正確的補交分錄,您做錯了,就紅沖 再做了,上這個正確的分錄,

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快賬用戶7287 追問 2020-09-09 16:26

以前年度損益調整在哪個科目增加 我沒找到這個科目

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齊紅老師 解答 2020-09-09 16:56

您好 以前年度損益調整,是一級科目,是損益科目, 如果您小企業準則沒有這個科目,您就直接用未分配利潤,

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快賬用戶7287 追問 2020-09-09 17:11

那用未分配利潤怎么做?是我之前那個圖片那樣做的嗎

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齊紅老師 解答 2020-09-09 17:17

您好 ,對的,小企業準則您這個分錄是正確的,就是您圖片上那個分錄

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你好 借:以前年度損益調整   貸:應交稅費—應交所得稅   借:應交稅費—應交所得稅   貸:銀行存款   借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整 借營業外支出 貸銀行存款
2020-09-09
你好! 補稅會計分錄 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費--應交企業所得稅 同時結轉以前年度損益調整 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整 實際補繳企業所得稅時: 借:應交稅費--應交企業所得稅 貸:銀行存款 借營業外支出-稅收滯納金,貸銀行存款
2024-08-02
學員你好,分錄如下 借:以前年度損益調整 貸 應交稅費-應交企業所得稅 應交稅費-增值稅 借:應交稅費-企業所得稅 應交稅費-增值稅 營業外支出 貸:銀行存款
2021-11-13
借以前年度損益調整 貸應交稅費應交企業所得稅 借利潤分配未分配 貸以前年度損益調整 滯納金是不能稅前扣除的
2023-09-18
您好,這個直接計入營業外支出就可以
2024-07-23
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