您好 根據您科目余額表的期末數各自填寫也不平么
你好老師,我剛從客戶那里接過來的帳,我查看了之前6月份的報表,現在要錄入期初余額,那個本年利潤和未分配利潤怎么填數,我這邊弄得都不平衡了
老師,我在資產負債表中的未分配利潤那一列該怎么填,我現在有2種方法,第一是依據科目余額表中的本年利潤和利潤分配合計數填列,第二種方法是依據未分配利潤年初數加上利潤表中凈利潤累計數,到底哪種正確,如果這兩種方法填出來資產負債表都不平的話又應該怎么檢查(能基本確定資產數和負債數都填對了的,就是不知道所有者權益這里有沒有出問題)
老師您好,公司2018年6月之前由其他單位管理并做賬,7月后由我單位接管。之前的單位只能提供6月末的審計報告,里面有資產負債表,利潤表,現金流量表,所有者權益變動表。沒有科目余額表,對方不提供。 現在我在重新建賬,根據資產負債表和銀行對賬單,錄入了資產類、負債類、所有者權益科目的期初余額;“利潤分配-未分配利潤”期初余額錄入利潤表中“年初未分配利潤”,“本年利潤”期初余額錄入利潤表中“凈利潤”。現在試算平衡了,生成的資產負債表也能和審計報告對上。 我的疑問是,利潤表里的主營業務收入、成本、稅金及附加、管理費用、營業外收入數字,我應該入到哪里呢?需要錄入嗎?
老師,公司之前沒有做內賬,從今年開始新老板要求做全盤賬。我根據所有可以核對出來的余額做了期初數,但借貸不平衡,那差額我在未分配利潤科目調整,但2月份的時候老板要求從賬上拿一筆錢出來作之前年度利潤分紅,但這筆錢比未分配利潤科目的期初數大,我應該怎樣處理這筆賬務
老師,您好!請問一下從其它公司移交過來的賬,我要從今年4月開始做賬,錄入的是2023.3的期末數,2022.12和2023.3都有負數的未分配利潤這個怎么錄,現在損益報表不平衡,差了今年3月末的未分配利潤這個金額
老師,就是員工墊付的貨款,報銷的時候填付款申請單還是費用報銷單
老師,就是員工墊付的,只有費用類的填寫費用報銷單,還是成本貨款類的墊付也寫費用報銷單啊
給公司員工開工資必須要用公戶嗎?財務負責人的戶或是轉微信行嗎
老師您好,匯算清繳中其他數據填完納稅調整明細和所得稅彌補虧損都是自動填的還是手動填
老師,員工代付成本貨款報銷的時候也要寫費用報銷單嗎?
老師,因供應商質量問題扣的款,比如供應商開票5萬,質量扣款5000,我們只付4.5萬,我們做營業外收入嗎
老師資產負債表本期都是0,是不是把上期期末數填到本期期初里
老師您好,民非交殘保金的分錄怎么寫?要做計提嗎
接受居間費發票一般需要注意哪些風險 需要備留哪些資料以防稅務稽查 需要申報哪些稅費
老師賬上折舊完的固定資產還有殘值在賬上怎么處理,我知道可以繼續使用,我想知道這個殘值賬上怎么處理