你好,調(diào)增金額=賬載金額—稅收金額
老師,我這會(huì)看2019年的匯算清繳,職工薪酬賬載金額374737.78元,稅收金額367021.95元,調(diào)增金額7715.83元,老師這個(gè)調(diào)增金額是怎么算出來(lái)的?
老師,我想請(qǐng)教您一下調(diào)增金額10595.2元,邊上賬載金額職工薪酬,和業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額是按我財(cái)務(wù)軟件上的金額來(lái)的嗎?旁邊稅收金額:職工薪酬和業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出是怎么算出來(lái)的?
老師,我匯算清繳時(shí)職工薪酬20年賬載金額為80180元稅收金額為65700元調(diào)增了14480元,21年賬載693445.72元稅收金額707925.72元調(diào)減了14480元,我這個(gè)填法會(huì)不會(huì)對(duì)呢?稅務(wù)叫我作出職工薪酬調(diào)整金額14480元作出說(shuō)明,我這個(gè)要往哪方面去說(shuō)明呢
老師,做匯算清繳時(shí),職工薪酬有賬載金額和稅收金額。那稅收金額是怎么算出來(lái)的?
老師,匯算清繳A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里 工資薪金支出稅收金額怎么算?它不等于賬載金額和實(shí)際發(fā)生金額嗎?
貿(mào)易公司稅賬成本比例分配
老師,請(qǐng)問(wèn)金蝶云星辰新建賬,5月1日啟用,能否在4月底提前設(shè)置模塊和導(dǎo)入期初余額
請(qǐng)問(wèn)下,客戶(hù)需要完稅證明,這個(gè)需要從哪里開(kāi)?以前只是開(kāi)發(fā)票就可以
老師你好,我想問(wèn)一下為什么這個(gè)成本模式轉(zhuǎn)公允模式,借方成本那不是直接按公允價(jià)值7500寫(xiě),要分開(kāi)寫(xiě)成原成本模式下的原值7125和公允價(jià)值變動(dòng)357,還是說(shuō)用途變更借方才是直接一步寫(xiě)投房-成本(轉(zhuǎn)換日的公允價(jià)值)
請(qǐng)問(wèn)出口的貨款,做賬的時(shí)候有匯率差額,直接做財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎?可以要求銀行開(kāi)發(fā)票嗎?
您好,老師,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅申報(bào)表里的員工社保在期間費(fèi)用那個(gè)表里是填寫(xiě)在工資薪金里還是各項(xiàng)稅費(fèi)里
車(chē)輛保養(yǎng)(機(jī)油,空氣濾芯。機(jī)油濾芯,小桶防凍液)能不能記入管理費(fèi)用-車(chē)輛維修費(fèi)?
老師 電商平臺(tái)掙的錢(qián)(毛利潤(rùn))包含店鋪可以提現(xiàn)但是還沒(méi)提現(xiàn)出來(lái)的錢(qián)嗎
老師想問(wèn)一下,成交方式是FOB,但是沒(méi)有稅點(diǎn)的國(guó)際代理運(yùn)費(fèi)開(kāi)票是開(kāi)給我們公司,這個(gè)發(fā)票要怎么入賬
請(qǐng)問(wèn)老師,工商年報(bào)中的納稅總額,是去稅務(wù)局查詢(xún)開(kāi)具完稅證明里面的金額,是稅費(fèi)所屬期的數(shù)據(jù),還是繳款時(shí)間的數(shù)據(jù)啊
這個(gè)賬載金額有比例嗎?
你好,賬載金額是沒(méi)有比例的
職工福利費(fèi)賬載金額44206.41元,稅收金額36430.58元,納稅調(diào)整金額7715.83元,這個(gè)怎么算出來(lái)的
你好,調(diào)增金額=賬載金額—稅收金額 賬載金額就是賬面發(fā)生金額,稅收金額=工資薪金總額*14%
我也是這么算的啊,不等于我給您發(fā)的金額啊,麻煩您幫我算一下
你好,調(diào)增金額=賬載金額—稅收金額 賬載金額就是賬面發(fā)生金額,稅收金額=工資薪金總額*14% 是針對(duì)這個(gè)回復(fù)哪個(gè)地方有疑問(wèn)呢
老師,對(duì)您這沒(méi)有疑問(wèn)的,有疑慮的是我給您發(fā)的數(shù)據(jù),您幫我看一下對(duì)嗎?
你好,我需要知道福利費(fèi)賬載金額是多少,工資薪金是多少,才知道你填寫(xiě)的福利費(fèi)賬載金額,稅收金額數(shù)據(jù)是否正確的
這個(gè)調(diào)增后的金額,老師您看能幫我算一下,對(duì)嗎
你好,調(diào)增金額=賬載金額—稅收金額=44206.41—36430.58=7775.83,而不是7715.83(你這里是不是數(shù)據(jù)提供錯(cuò)誤了)
老師,這張照片看的清楚嗎?就是這個(gè)數(shù)據(jù),我不明白是怎么來(lái)的
你好,調(diào)增金額=賬載金額—稅收金額=44206.41—36490.58=7715.83 賬載金額就是賬面發(fā)生金額, 稅收金額=工資薪金總額*14%
44206.41×0.14=6188.89。?是這么算嗎
你好,稅收金額=工資薪金總額*14%,是按工資薪金總額*14%計(jì)算,而不是按福利費(fèi)本來(lái)發(fā)生額*14%計(jì)算 36490.58=260647*14%
總算是明白了,謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
老師,還有一個(gè)問(wèn)題,每年是否盈利或者虧損是看12月份的利潤(rùn)表,還是看匯算清繳之后的數(shù)據(jù)
你好,你是指會(huì)計(jì)方面的盈利或者虧損,還是稅法方面的盈利或者虧損?