同學,您好,你說的是憑證更正還是申報更正呢?多申報是什么意思,這個人離職了嗎?
就是6月份計提工資2210元,7月份發6月份的工資是2210元。但是7初申報了6月份的個人所得稅申報了2420元,發現申報個稅多了,現在8月份了怎么更正6月份多報的個人所得稅?
老師,1一6月申報工資,多申報1個人的工資,多申報了29400元,現在要更正。憑證如何更正?
老師,2021年有一個人員工多給人家申報工資了,現在怎么更正申報一下?
老師您好,請問我個稅申報錯了,現在稅務局要我更正申報,多申報了幾個人的工資,請問更正申報說明怎么寫
12月的個稅工資申報多了,現在過了16號申報期,我現在還能更正申報嗎?
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
申報更正要到稅務大廳去,這個職工申訊不在我公司任職,原會計就申報了他6個月的工資,現在要撤消申報表,并更正憑證。
如何更正憑證。
同學,您好,單指憑證,你就把你計提的憑證,做紅沖,多了多少金額就紅沖多少就可以了。
把1一6的工資計提都做紅沖嗎?可是我也做了發放啊。
同學,您好,不用的,只做一筆就可以了。摘要寫明是什么時候的就可以了。
摘要寫沖1一6月多計提的工資 借:管理費用一員工工資-29400 貸:應付職工薪酬一應付職工工資-29400 (以負數代表) 這樣作對嗎?
同學,您好,沒有問題
但是我下月發放工資時,應付職工工資這個科目就不平了,
同學,您好,申報和你的工資表沒有關系 的,你所有月份的工資表是對的,你申報的數據前幾個月錯了,所以你要采集所有正確的工資表的計提數減去你之前申報的實發數,才是你補計提的再加當月工資表的計提數,才是你真正實際申報數據。