你好 你們實際是要買土地干嘛的
請問,以下發(fā)票分錄對嗎 借,管理費用-土地評估費22000 貸,銀行存款 22000
我公司收一筆筆18年12月的評估費退款,款已退回到銀行賬戶,發(fā)票給對方已經(jīng)退回。以前會計做的會計分錄是:借:管理費用-評估費 貸方是:銀行存款。請問我怎么做現(xiàn)在的分錄
銀行評估費退回怎么做分錄?前期做的是借 管理費用 應(yīng)交稅費進項稅 貸 銀行存款 這次退回開了紅字發(fā)票 怎么做賬
老師,您好,請問收到補助。收到時做分錄,借:銀行存款 貸:遞延收益,實際發(fā)生了辦公費做分錄,借:管理費用 貸:銀行存款 ,借:遞延收益 貸:管理費用,這些分錄對嗎?
老師公司購買 5000以下的設(shè)備 分錄1 借:固定資產(chǎn)4000 貸:銀行存款 借:管理費用 4000 貸:累計折舊 分錄2 借:管理費用 4000 貸:銀行存款 4000 請問分錄1和分錄2哪種合適?
土地使用權(quán)的攤銷的會計分錄?
電子稅務(wù)局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應(yīng)增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點多,想分期確認收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報,現(xiàn)在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務(wù)上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負債表的年報是在財務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
土地還不是我們的,以后買下來應(yīng)該是建房子的,我們是房地產(chǎn)公司
你好 那你先計入管理費用去核算 。
好的,是不是以后拿到地以后,像吐的評估費,測繪費是可以進開發(fā)成本的?
你好 是的 計入成本核算的
金額小也可以不入嗎?入成本有什么好處?
你好 需要計入的 你要準確核算成本才對
是不是等土地所有權(quán)到我們公司了,才能核算成本
你好 到時你們購買土地發(fā)生的相關(guān)費用就成本