您好,分錄為 借:主營業務成本/銷售費用 ---勞務費 貸:銀行存款等
老師您好!我們是設備銷售公司,支付給個人的電力安裝勞務款,沒有發票只有收據,這個怎么做分錄?
老師您好,我公司是電力工程有限公司,公司只有管理人員,沒有實際安裝工作人員,我們與勞務公司簽訂的勞務分包合同,勞務公司給我們開具勞務費發票,這樣有什么風險嗎?
老師,你好,我們是光伏安裝企業,在項目安裝時,支付給零工的2000元安裝費,沒有發票,我們這個款應該怎么支付呢?做個勞務的工資表還是 該怎么弄呢?請老師指點呢
老師,你好,我們是光伏安裝企業,在項目安裝時,支付給零工的2000元安裝費,沒有發票,我們這個款應該怎么支付呢?做個勞務的工資表還是 該怎么弄呢?請老師指點呢
老師,我們是小規模家電物流兼售后安裝,其中有一個個人負責格力安裝的通過我們公司向格力電器結安裝費,我們負責給格力開發票,這賬怎么走啊,
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
我搞錯了,老師他這個是安裝辦公室電,是借:預付賬款嗎?
不是的,這個是要計入成本費用科目核算的。
好的,那他這個沒有發票,我們后期需要納稅調增嗎?
是這樣理解的,后期到所得稅匯算清繳時,是要做納稅調增的。
明白了,謝謝老師!
不客氣的,祝您學習愉快、工作順利,如果您對老師的解答滿意的話,請給老師一個五星評價,非常感謝!