你好還是第一批這個是
外貿出口型企業,這個月申報退稅,稅局反饋說數據有問題,所以回退回來,目前出口退稅綜合服務平臺中顯示的進度是發放,但金額是0。那我退回來之后重新申報的關聯號中的申報批次是按第一次申報,還是第二次申報
在電子稅務局平臺企業所得稅疑點信息提示表這里推送這個信息是什么意思,要重新申報或者更正嗎? 小規模納稅人增值稅所屬期12月份申報表20行“其中:小微企業免稅額”第三、四列“本年累計”中“貨物及勞務”+“服務、不動產和無形資產”之和>該企業當年企業所得稅年報A100000表第11行“加:營業外收入”數據。根據財稅〔2008〕151號,直接減免的增值稅和即征即退、先征后退、先征后返的各種稅收(但不包括企業按規定取得的出口退稅款),應計入企業當年收入總額。
我司是外貿出口一般納稅人企業,有幾張發票以前年度做了退稅勾選但未退稅后來轉內銷了,故做了進貨信息回退申請,但以前年度增值稅申報已做【本期認證相符但未抵扣】申報,發票回退后重新做了抵扣勾選,請問增值稅申報表如何填寫呢?(系統自動讀數會存在該發票附列資料二既有第25欄【期初已認證相符但未申報抵扣】的信息又有第2欄【本期認證相符且本期申報抵扣】的信息)
我司是外貿出口一般納稅人企業,有幾張發票以前年度做了退稅勾選但未退稅后來轉內銷了,故做了進貨信息回退申請,但以前年度增值稅申報已做【本期認證相符但未抵扣】申報,發票回退后重新做了抵扣勾選,請問增值稅申報表如何填寫呢?(系統自動讀數會存在該發票附列資料二既有第25欄【期初已認證相符但未申報抵扣】的信息又有第2欄【本期認證相符且本期申報抵扣】的信息)
老師,請問我們上個月是首次申報出口退稅,但是實地核查沒有通過,退稅科說上個月申報的退稅申報已經回退了,讓這個月重新申報,但是免抵退稅申報表力 本年累計出口銷售額第1欄和第4欄還有上月申報的數據,這個要怎么辦,上月的審核流程是顯示已發放,我還可以通過“企業撤回申報數據申請”撤回上期的申報數據嗎?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利