你好,計提社保是只計提單位部分,借:相關(guān)費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬
老師,計提社保,是只計提個人部分嗎?還是個人部分和單位部分一起計提?
老師,計提社保,是不是有兩種不同的計提法?可以把單位和個人一起計提,也可以只計提單位部分?
計提社保,只計提單位部分,繳納社保是單位?個人,是嗎?
#提問#老師計提的社保 醫(yī)保 公積金入費(fèi)用的那部分是單位和個人之和嗎還是只計提公司承擔(dān)的那部分入費(fèi)用?個人那部分怎么計提?
社保分單位和個人部分,好像是分開寫的對嗎?計提只是計提單位部分,個人部分不用計提對嗎?
老師,比如差額征稅全額開票價稅合計1000(扣除部分是500)然后不含稅就是1000/(1+0.05)=952.38稅額就是952.38*0.05=47.62然后做賬的時候就按47.62確認(rèn)銷項稅額然后申報的時候就按(1000-500)/1.05*0.05=23.81申報那前面確認(rèn)的稅額47.62和實(shí)際申報的23.81之間的差額怎么做賬
老師好,怎么能在金蝶K3里面查每個原材料的明細(xì)?
老師,我們公司平時裝集裝箱,買亂七八糟的一些東西,確實(shí)都是辦公用的,但是都沒有發(fā)票只有收據(jù)和老板私人代付的付款記錄,我可以入賬嗎,來年我匯算調(diào)增
老師,你的意思是差額征收全額開票,只是賬上確認(rèn)稅額的時候是按發(fā)票稅額確認(rèn),然后實(shí)際申報的時候會把扣除部分減去嗎
老師,我為了讓財務(wù)賬與倉庫盤點(diǎn)一致,現(xiàn)在這個材料領(lǐng)用憑證是負(fù)數(shù),這樣做行嗎?
老師們,今年3月剛成立的小規(guī)模物流公司,業(yè)務(wù)不多,所以沒招聘正式員工和司機(jī),也沒有買貨運(yùn)車,所以從3月份找第三方平臺發(fā)布運(yùn)輸服務(wù)信息,那個平臺上就有司機(jī)會聯(lián)系我們,截止目前已經(jīng)為客戶服務(wù)運(yùn)輸了十幾車,每次都是等待司機(jī)把客戶的貨物運(yùn)輸?shù)竭_(dá)確定沒問題了我們有項目負(fù)責(zé)人私人墊付私轉(zhuǎn)給司機(jī),司機(jī)會接下一單運(yùn)輸服務(wù)原因,不會給我們?nèi)ザ惥执_發(fā)票,但談價時只扣了3%點(diǎn)的稅金,我們辦公點(diǎn)也距離運(yùn)輸起點(diǎn)和終點(diǎn)都比較遠(yuǎn),司機(jī)的個人身份證號給我們也不劃算搭車費(fèi)去稅局代開發(fā)票,請問我們能否按照臨時員工個人勞動報酬所得在每月個人所得稅申報里申報了?就司機(jī)的這個工資當(dāng)做是我們的成本行不行?
老師,這個入帳標(biāo)識是指取得的進(jìn)項票做了帳務(wù)處理做了稅前扣除,就作入帳標(biāo)識,我收票方作了入帳標(biāo)識,開票方就不能紅沖了,是這意思嗎?
老師 我要開水電費(fèi)發(fā)票給其他單位 其實(shí)是分?jǐn)偟?沒有賺錢 我在稅務(wù)系統(tǒng)中 稅務(wù)分類編碼是什么
23年匯算清繳申報表之前更正兩次了,發(fā)現(xiàn)有錯誤在此更正,現(xiàn)在需要稅務(wù)局批準(zhǔn),是傳到稅管員那里了吧,會不會惹麻煩呀,查賬,問詢啥的?有點(diǎn)害怕 現(xiàn)在顯示待簽收
只要董孝彬老師回答,不要其他老師回答,老師這個供應(yīng)商好解決,他就送了一次貨,也開了發(fā)票的就是年前12月送的貨,然后我在2月份支付的
個人部分也是單位一起付的,怎么辦?
借:應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)收款 貸:銀行存款