您好 年終獎(jiǎng)和平時(shí)工資,今年沒有關(guān)于個(gè)人所得稅的什么優(yōu)惠政策
老師,年終獎(jiǎng)和平時(shí)工資,今年有關(guān)于個(gè)人所得稅的什么優(yōu)惠政策嗎 比如年終獎(jiǎng)免稅啊這些
老師,去年企業(yè)所得稅優(yōu)惠后是2.5,今年還有這政策嗎?平時(shí)報(bào)預(yù)繳的時(shí)候我看到企業(yè)所得稅顯示是25,是到年終的時(shí)候才會(huì)變嗎
老師關(guān)于年終獎(jiǎng),和工資薪金一起報(bào)個(gè)稅,還是單獨(dú)報(bào),現(xiàn)在有什么優(yōu)惠政策嗎
請問老師如果申報(bào),按年終獎(jiǎng)申報(bào)的,比如今年年終獎(jiǎng)是3萬預(yù)繳了900塊的個(gè)人所得稅,工資薪金才4萬,還有40000的扣除額度,那么匯算清繳時(shí),這個(gè)900能退嘛
老師好,我想問關(guān)于年終獎(jiǎng)計(jì)提和匯算清繳的事:單位2025年計(jì)提的年終獎(jiǎng),2025年1月或者2月發(fā)放年終獎(jiǎng)。員工進(jìn)行2025年個(gè)人所得稅匯算清繳時(shí),是不是可以把這筆獎(jiǎng)金也一并匯算清繳了,不用在2026年個(gè)人所得稅匯算清繳時(shí)把獎(jiǎng)金匯繳了呢
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部價(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎