你好 ,不一定會有一半,但是會有相應的分值
老師[玫瑰],可以向你請教下以前年度多計成本,現在做了以前年度損益調整,要補交往年所得稅,如何補報呢?會計分錄我知道,我只是不知道在哪里去申報這個補交的稅?可以并入調整當年的所得稅匯算時調增嗎?應填在匯算哪張表的那個位置合適呢?謝謝,謝謝[玫瑰]
老師,你好,我想請問一下,中級會計實務綜合題里,要求判斷并且調整分錄的大題。回答不正確可以得分嗎?在做新的分錄時,收入的分錄寫對了,但結轉成本的分錄寫錯了,可以得一半的分數嗎?謝謝老師
老師您好,前幾天在會計學堂請教了老師一個問題:就是我們是建筑行業,我問是不是沒有收入的情況下不能結轉成本。老師說是的,但我前幾個月結轉了怎么辦,可以做分錄把它調回來么?之前是把工程施工--合同成本--材料費、勞務費等結轉到主營業務成本里面去了,主營業務成本結轉本年利潤 里面去了,我可以按這個原路返回做分錄么?
以賬面價值為基礎計量的非貨幣性資產交換,換出資產終止確認時不確認損益, 以公允價值為基礎計量時,要確認損益, 啥意思?是確認收入結轉成本嗎? 能麻煩來個能寫出兩種分錄的老師嗎?言簡意賅的 今年過了中級,裸考稅務師的財務會計,因為中級沒涉及這個分錄,特意來求助一下,現在讓系統入學的這種不現實的話就別說了。 來個老師給個正確的兩種情況的分錄吧,分錄。。。。
老師,這些分錄可以幫我寫下嗎?希望老師可以用序號對這寫出來不然題數有點多可能會寫錯!希望老師寫出完整的分錄,金額(附上計算過程!),明細(不唯一也請老師寫一下吧!)。我知道有些金額沒給,那老師您寫金額的過程是就放在哪里我到時自己算如(0.5×單價)這樣放著!然后我覺得答案可以會給老師15心意的,非常感謝您!然后題中會用到一個實訓組號是6!!!!!,還有木木老師就不用不用接了吧
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
那如果 主觀題里分錄寫對了,金額不對。或者題目要求寫出二級科目,沒有寫出來,其他都對。這兩種情況會有相應的分數嗎?
金額不對一般不會給分,二級科目沒寫要看情況
應該是“研發支出-費用化支出”寫成了“研發支出-費用階段” ,其他都正確,這種有分數可以拿嗎
這樣就是科目錯了,沒有分的
好的,謝謝老師
不客氣,祝你考試順利