你好 借 銀行存款 貸營業(yè)外收入
企業(yè)收到一筆拆遷款怎么做賬務(wù)處理?(拆遷款是補(bǔ)償)
企業(yè)拆遷補(bǔ)償款賬目如何處理?
國有企業(yè)收到拆遷補(bǔ)償款怎么做賬
請教老師:收到政府的拆遷補(bǔ)償款怎么做賬務(wù)處理?
企業(yè)園區(qū)拆遷 收到拆遷款怎么做賬
你好老師應(yīng)付賬款已經(jīng)付完款了,發(fā)票已經(jīng)5年了沒有開,企業(yè)已經(jīng)不存在了,賬務(wù)如何處理?
你好老師應(yīng)付賬款已經(jīng)付完款了,發(fā)票已經(jīng)5年了沒有開,企業(yè)已經(jīng)不存在了,賬務(wù)如何處理?
2024年度匯算清繳里調(diào)出的業(yè)務(wù)招待費(fèi)8000多元,那么利潤多了8000多元,請問老師:2024年度利潤表中如何調(diào)整?
純利潤的情下200萬交多少稅,個體工商戶
老婆是法人存在負(fù)面清單,更放老公做法人可以嗎?
老師請問怎么區(qū)分勞務(wù)和服務(wù)
存在負(fù)面清單更放法人可以嗎?
老師你好,我想問一下115這個題目第二問追加投資變成權(quán)益法時,為什么要調(diào)整之前的賬面價值,另外長期股權(quán)投資-成本和長期股權(quán)投資-投資成本有什么區(qū)別
中級考試,4個月時間考三門,來的急嗎
你好,當(dāng)月計(jì)提增值稅200元(次月15號交),請問會計(jì)分錄是: 借 稅金及附加,貸 應(yīng)交稅費(fèi)–增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)–增值稅–轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交稅費(fèi)–未交 是不是這樣呢?如有錯請明示
拆遷款是補(bǔ)償性質(zhì)
如果是專款專用,計(jì)入專項(xiàng)應(yīng)付款
如果計(jì)入專項(xiàng)應(yīng)付款,各種固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)處置完以后,剩余的錢可以用于日常開銷么
剩余的錢不可以用于日常
那剩下的錢要怎么處理呢?計(jì)入資本公積嗎?