同學(xué)您好,出口發(fā)票按報關(guān)單的外幣金額*選用的回匯率,稅率是0的
老師您好,請問出口退稅要怎么申報?我目前只有有報關(guān)單,出口發(fā)票還沒開,發(fā)票開多少稅率的呢?
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報,沒有發(fā)票,只有自己編制的形式商業(yè)發(fā)票,出口發(fā)票號填寫什么?商品代碼是附件報關(guān)單中的哪個數(shù)?還有出口日期是否填寫報關(guān)單申報日期?征稅率和退稅率是多少?
老師,請問一下我們出口一批貨,要做出口退稅的,2023年2月出口貨物報關(guān)單上金額是200萬元,但是沒有開出口發(fā)票,到了現(xiàn)在四月份了還沒開出口發(fā)票,稅務(wù)要我們開出口發(fā)票才可以出口退稅,請問我們現(xiàn)在做3月份的1-3月的賬是這批出口貨物報關(guān)單,但是沒有出口發(fā)票,該怎么做這筆分錄呢?
老師,請問一下,出口退稅,多張發(fā)票多張報關(guān)單,怎么申請申報呢?
請問老師我剛?cè)ヒ患夜旧习?,這企業(yè)有很多以前年度的報關(guān)單沒有開出口發(fā)票跟做退稅,現(xiàn)在23年,20年,21年22年的都有,有些是出口發(fā)票沒有開,有的是沒有進(jìn)項發(fā)票,那么補(bǔ)開出口發(fā)票怎么做賬呢? 找供應(yīng)商補(bǔ)開發(fā)票來退稅,怎么做分錄呢
追問:原問題:2024年12月收到工傷待遇做借:銀行存款4100借:管理費(fèi)用-工資4100(紅字),但是2025.4月發(fā)現(xiàn)這個錢不能紅沖管理費(fèi)用,要計入其他應(yīng)收款,請問這個2025.4要怎么做賬改正(不算重大差錯)回復(fù)說可以直接在2025調(diào)整改正,不用動24年年報。那還要用以前年度損益調(diào)整科目嗎?還是可以直接改一筆到位:借:管理費(fèi)用工資4100貸:其他應(yīng)收款
但是也不算重大差錯,要以前年度所以調(diào)整嗎?這樣還要去調(diào)24年年報
老師,請問員工社保每月有在工資中扣除,但實(shí)際未增員成功,導(dǎo)致幾個月都未繳納社保,后來將這幾個月的社保費(fèi)返給了員工,該如何入賬
專項扣除養(yǎng)老保險是當(dāng)季數(shù)值還是1到6月底的累計數(shù)值?
老師您好,請問2024年12月收到工傷待遇做借:銀行存款4100借:管理費(fèi)用-工資4100(紅字),但是2025.4月發(fā)現(xiàn)這個錢不能紅沖管理費(fèi)用,要計入其他應(yīng)收款,請問這個2025.4要怎么做賬改正
老師,請問原本對方給我們開票9300,對方要求開專票加稅點(diǎn),我們給了對方稅點(diǎn)錢,那他開票金額應(yīng)該是多少呢?
允許扣除的投資者減除費(fèi)用第二個月是允許減除15000還是30000?最后應(yīng)納稅所得額怎么算列個工式可以嗎?
匯算清繳里的資產(chǎn)折舊攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表要填寫嗎
老師,招標(biāo)的時候投標(biāo)單位提供了沒有備案的審計報告算是虛假資料嗎?今天審計說是虛假材料
老師,我修改了管理費(fèi)用和應(yīng)付賬款科目,接下來我要修改哪個科目才會使得資產(chǎn)負(fù)債表平衡
老師出口退稅申報系統(tǒng)在哪能下載啊,就是可以生成zip文件的那個
在你們當(dāng)?shù)囟悇?wù)局網(wǎng)站里面的下載中心