這個一般銷售是抵扣9% ,要是深加工銷售出去是13%,那這個抵扣是10%
老師好,請問從農村合作社購入的農產品,根據農產品銷售發票上的買家計算可抵扣的進項稅額,什么時候可以抵扣10%,什么時候可以抵扣9%?
購進免稅農產品進項稅額可以抵扣嗎?購入農業生產者銷售自產農產品可以憑借免稅發票抵扣進項稅。若用于連續生產13%商品,可抵扣增值稅10%。不是9%嘛,這個10%從哪里來的呀
老師你好,收購農產品可以抵9%的進項稅,加計扣除1% ,這個1%怎么抵扣,什么時候抵扣
取得農產品銷售發票,以農產品銷售發票上注明的農產品買價和9%的扣除率計算進項稅額。這對農產品銷售方有什么要求嗎?還是對方提供農產品普票免稅都可以抵扣?
農村合作社開具的免稅農產品發票,我們可以計算抵扣9%,需要勾選嗎?進項稅申報怎么填寫
老師小規模企業所得稅第四季度申報交稅了那匯算清繳納稅調整怎么做分錄分錄是做在24年12月賬里面嘛
小規模納稅人,去年4季度增值稅收入小于30萬,免交增值稅。 今年1季度跨季度沖紅去年4季度一張發票,導致今年1季度增值稅收入為負數,今年1季度增值稅如何申報增值稅?申報表稅務局帶出的數據默認3%稅率,實際上紅沖的是1%稅率,提交會顯示強制提交。
去年的印花稅900計提到今年可以不,匯算清繳需要怎么做嗎
其他應付款長期掛會有風險嘛?后期怎么處理
如果客戶不要發票,我申報做未開票收入,用什么作為憑證附件
老師,我們是零售行業,而且是高新技術企業,匯算清繳時需要填寫研發費用加計扣除表嗎
老師 你好 同一法人注冊了一般納稅人和小規模納稅人兩家公司。后期購進了多輛挖機,因為是專票全部入賬在一般納稅人公司 。現在一般納稅人公司掛了150多萬固定資產計提了80多萬折舊費且沒有什么業務收入。因平時業務都開的三個點的普票和專票,所以收入都體現在小規模公司,就是挖機掛賬在一般納稅人公司業務在小規模公司,請問兩個公司之間是否需要簽訂轉租挖機的協議呢?有更好的辦法嗎?主要擔心稅務查賬不符合原則
應收負數可以調成預收嗎
老師好,開票不填明細,只填禮品兩個字可以嗎
二手車使用簡易計稅怎樣申報增值稅?