同學您好,這三個數是繳納各項保險的基數
老師:原單位交社保發出來的通知,其中3376/1960/2890分別是什么意思?怎么有三個基數?原來單位交496.58,個人288.45,共計785.03元。剛來一單位,都在一個村的,他們單位與個人一共又扣了694.38元?又不知道他們怎么算的單位和個人繳費數?怎么做賬?為什么扣社保有兩張銀行回單?分錄只做一個嗎?怎么做?原來沒做過單位會計,求指教,謝謝!
老師你好,我現在有一個問題想請教你,我們單位有一個工程,現在要給他付40%的工程款,他已經把發票開來了,就前兩個月都已經開過來了,然后進項稅我們也抵扣了,但是現在領導說要把他那個,我們之前預交了一萬二的電費。要把那個一萬二的電費給他扣回來就說這個賬務處理的話,我應該怎么做?因為關系到這個稅,這個稅,我們已經抵扣完了,他那個發票拿過來。預交電費的時候是以我們單位的名稱交的,我們每一個月也取回他那個進項發票,就是電費的進項發票拿回來也抵扣過了,所以說這一部分我不知道怎么處理。 以前的老會計給我說的是把那個一萬二就說以現金的形式收回來,讓他以個人的名義交回來,我們給他開一張收據,完了之后計入營業外收入,這樣子做對不對啊?
老師,疫情期間正常繳納了社保費,但是后來有政策單位部分減免了。多的那部分社保沒有給直接退回來,而且沖抵個人費用了。正常個人部分是需要正常交的,現在不需要交了,因為社保賬戶里有單位部分多的錢。一直抵扣沒了單位部分多交的錢。因為個人正常扣社保費用,需要計提借:應付職工薪酬貸:其他應付款-個人部分-失業保險。但是現在錢不用交出去,這樣其他應付款就不平,想問問分錄怎么做,是需要沖回管理費用么。畢竟不交的這次錢是社保賬戶里單位部分抵扣的。
老師我們有兩個員工休長假了不發給他們工資了。社保給他們上他們自己出錢這個做憑證我該怎么做呢?要和正常發工資上社保的員工一起計提社保嗎?我不知道該怎么辦了,分錄怎么寫。 一月份的應發工資是109906.72.2月7號是發工資102569.71.個人社保銀行扣款合計金額是7997.8.單位合計扣款是22737.72. 個稅2月繳納247.26.其中包含沒有工資的兩名員工的社保個人和單位部分。老師一月份我還怎么做計提分錄呢?老師麻煩指導的時候把數據給我帶上不然我看不明白謝謝
老師,有這么一個情況就是公司員工曠工一個多月都之后又來公司上班幾天就離職了,但是公司這兩個月幫交了社保,公司這邊打算把幫交的這兩個月的個人和單位部分的社保都從工資扣回來,但是工資不夠扣,打比方個人和單位部分社保共2000(個人600,單位1400),但是他應發工資是800,其他扣款120,社保扣款2000,計提工資的時候我是按800計提了,到發放的時候我借:應付職工薪酬 貸:?,這個賬務處理是怎么做呢?還有就是工資表的實發金額我是要做負數嗎?還是0呢?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
您原來單位的基數核比例都是一樣的嗎,具體算法就是上面的計算方法
還有在疫情期間是有減免優惠的
原單位怎么有三個基數?不知道什么意思?
扣社保怎么做分錄?怎么有兩個回單?
可能你們那里不同險種基數不一樣
我們這里都是同一個基數的
您帳上也是扣了兩次的是嗎
這是新進的單位,老板給的票,不知道扣了幾次?應該是一次吧,不然沒那么錢扣?
原三個基數,你知道是什么嗎?
那具體看下您的銀行對賬單
這個嗎?看這個只扣了一
只扣了一個,那就是回單重復了
不是重復了。你看第一個是社保局代收嗎?第二個是不是交地稅了?社保都是這樣的嗎?分別怎么做分錄?
只扣了一筆的那就只需要做一次
只做繳納可以嗎?分錄怎么寫?
繳納的是借:應付職工薪酬——社保(單位承擔部分)其他應收款或其他應付款——社保(個人)貸:銀行存款
什么時候用其他應收款?什么時候用其他應付款嗎?
先交社保,再工資中扣款就用其他應收款,先工資中扣款,再交社保,就用其他應付款