同學(xué)你好 獨(dú)立核算的就要開發(fā)票的
老師,請(qǐng)問(wèn),總分公司是同一個(gè)市不同區(qū),總分公司之間調(diào)貨,需要開發(fā)票嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)總公司委托分公司生產(chǎn),分公司需要發(fā)開發(fā)票給總公司嗎?需要寫委托協(xié)議嗎?總公司和分公司在不同的市區(qū),所得稅是匯總到總公司繳納嗎?
請(qǐng)問(wèn)同市不同區(qū)的總分公司之間調(diào)貨,需要做購(gòu)銷處理嗎?總分公司是單獨(dú)建賬,增值稅單獨(dú)申報(bào),但是企業(yè)所得稅是匯總申報(bào)的,這算是非獨(dú)立核算嗎?
兩家公司在同一個(gè)市區(qū),總公司和分支機(jī)構(gòu)(非獨(dú)立)不在同一個(gè)區(qū),兩家公司的存貨是否通過(guò)調(diào)撥的方式轉(zhuǎn)移,兩家公司間是否需要開增值稅發(fā)票
老師。總分公司之間調(diào)貨是跨區(qū)域的那種,增值稅視同銷售,要開發(fā)票,那這個(gè)價(jià)格可以是總公司進(jìn)貨價(jià)嗎?還是說(shuō)必須加價(jià)?
這個(gè)消費(fèi)稅征收管理的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間,這里的銷售和自產(chǎn)自用,還有進(jìn)口這 3 個(gè)老師說(shuō)同增值稅一樣,我在增值稅里沒(méi)看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過(guò)了,所以不交對(duì)嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過(guò)節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問(wèn)題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
不是獨(dú)立核算呢
那就不用開的哦 只是倉(cāng)庫(kù)間的調(diào)撥