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老師您好!我公司9月份想注銷清算,應付職工薪酬8月份計提了八月份的工資,9月份發,應付職工薪酬有金額。有金額是不是要交稅。要在哪個月發呢

2020-09-04 16:44
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-04 17:04

你好 那你們這個工資是會發給員工不 ? 你注銷之前需要把這部分工資給發放了 期末不能有余額的。 你不發轉營業外收入就會涉及稅費的 。 你可以9月就發的

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你好 那你們這個工資是會發給員工不 ? 你注銷之前需要把這部分工資給發放了 期末不能有余額的。 你不發轉營業外收入就會涉及稅費的 。 你可以9月就發的
2020-09-04
你好,應付職工薪酬期末沒有余額沒有太大影響,只是之前少計了費用。 可以調整以前年度損益,補提當年漏提的工資,同時增加應付職工薪酬。
2020-10-12
同學你好 嗯 這樣做就可以的哦
2021-06-03
你好,8月沒有扣的金額先不用做賬就行啊,下月補扣再和下月金額合計一起就行
2020-09-16
您好 1、是需要在6月份計提的。 2、籌建期計提是不是借長期待攤費,貸應付職工薪酬。接著發放我就借應付職工薪酬。貸庫存現金。---是這樣理解的。 3、但是我現在八月的賬我怎么計提,不是哪個月的工資就哪個月計提嗎?--是的,按照權責發生制原則,哪個的工資就需要在哪個月做計提分錄。
2020-09-23
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