你好,你們是查賬征收的嗎?
小規模納稅人建筑行業,7月8月9月三個月合計收入60萬元,2020年第三季度繳納多少企業所得稅合適,計稅依據是什么,不會算該交多少合適。按第三季度總收入的1%-5%交嗎還是怎么掌握比較好
老師,小規模納稅人,建筑行業,12月份開出48萬發票(合同造價60萬的80%,合同三個月完工),無收到工程款,對方要求先開票,下月付款,開出發票時交增值稅4800元是嗎,借貸方科目是什么,所得稅納稅義務時間可根據合同進度計收入嗎,明年交所得稅可以嗎
老師,小規模,合伙企業,截至今年5月資產負債表未分配利潤約為 -37萬,1-5月無收入,6月預計收入60萬,會計分錄:借銀行存款,貸主要業務收入 對嗎?增值稅免稅是專票免還是普票免?增值稅如果免交,2季度的個人所得稅要交多少?稅率多少?可以到明年3月底匯算清繳前再交嗎?這次交了季報的個人所得稅,如果3或4季度虧損了還能退嗎?多謝
1.某公司為增值稅小規模納稅人,增值稅按季度申報繳納。2021年7-9月銷售業務取得款項及相關支出情況為:(1)銷售貨物收款為20萬元。(2)銷售建筑服務收款為30萬元,同時向其他建筑企業支付分包款18萬元。(3)將公司門面房出售收款330萬元,該門面房購置原價180萬元,已累計計提折舊60萬元。假定該公可2021年7-9月所有銷告業務均開具增值稅普通發票。請依次簡要回答下列間題:(1)現行規定小規模鈉稅人享受免征增值稅的銷售額標準是多少?(2)簡述判定小規模納稅人免征增值稅銷售額口徑是多少?井據此判定該公司第三季度是否符合免征增值稅條件?(3)計算銷售門面房應激鈉的增值稅。
1.某公司為增值稅小規模納稅人,增值稅按季度申報繳納。2021年7-9月銷售業務取得款項及相關支出情況為:(1)銷售貨物收款為20萬元。(2)銷售建筑服務收款為30萬元,同時向其他建筑企業支付分包款18萬元。(3)將公司門面房出?收款330萬元,該門面房購置原價180萬元,已累計計提折舊60萬元。假定該公可2021年7-9月所有銷售業務均開具增值稅普通發票。請依次簡要回答下列問題:(1)現行規定小規模納稅人享受免征增值稅的銷售額標準是多少?(2)簡述判定小規模納稅人免征增值稅銷售額口徑是多少?并據此判定該公司第三季度是否符合免征增值稅條件?(3)計算銷售門面房應繳納的增值稅。
老師,只有異地施工才需要預交增值稅吧,本地施工不需要吧
NC系統怎么找在產品數量,對應的在產品數量的金額
老師,匯算清繳,資產折舊攤銷納稅調整明細表,第一行第8列,稅收金額下邊,累計折舊攤銷額,填的是什么數,跟前邊哪個數一致,老師我家有一次性扣除
請問老師工資沒有調增減匯算清繳需要填薪酬支出表嗎
老師,個體工商戶定期定額征收,我問下每個月的開票額度是多少
老師好,工商年報的資產總額是不是填年末資產負債表的期末數呢?工商年報的營業總收入要包含營業外收入嗎?納稅總額含代扣代繳的個稅嗎?工商年報的社保實際繳納的金額是不是公司承擔的和個人承擔的金額合計呢?社保繳納人數是填平均數嗎?謝謝老師
企業所得稅匯算的時候職工薪酬工資部分填的是應付職工薪酬貸方累計數吧?然后跟個稅系統里申報的1-12月工資累計一樣就可以了吧
注冊地在A省的加氣站,被B省的甲公司競拍成功,B省的甲公司如何在A省開展業務比較好,涉及到的點有哪些?甲公司需要在A省注冊分公司嗎?還是哪種更為穩妥
企業所得稅年度申報,職工福利費工資薪金總額的14%,本年發生未超,稅收金額怎么填
請問講義圖片中,左側標出的是,非同控吸收合并,免稅合并,商譽的初始確認不確認相關的遞延所得稅負債。為啥圖片右側,標出的還有相應的分錄。請幫著給講講為啥
在電子稅務局報稅
你好,企業所得稅都是在電子稅務局申報。
是的查賬征收
年累計利潤是多少?以前有沒有虧損?
以前虧損12萬
這是6月份的利潤表
我把7月8月9月都做到7月了業務,因為小規模業務少,我大概做了下,您看看我利潤控制在這個數可以嗎,
那你們不需要交的 可以彌補虧損
這個季度彌補虧損,下個季度還有60萬收入。是不是要交了
利潤多少 不看收入
繳的話是不是控制在季度 不含稅收入的1%-0.5%繳納
你好 建筑的稅負2%左右的 最低的是商貿