您好同學(xué),遞延所得稅是指:遞延所得稅負(fù)債本期發(fā)生額-遞延所得稅資產(chǎn)本期發(fā)生額 你這樣計算就可以了同學(xué)
所得稅,為什么分為應(yīng)交所得稅和遞延所得稅,應(yīng)交所得稅根據(jù)會計利潤進(jìn)行了調(diào)整,為什么還有遞延所得稅
注會(會計):為啥發(fā)生于匯算清繳之后,只調(diào)整遞延所得稅,發(fā)生之前,需要調(diào)整應(yīng)交所得稅和遞延所得稅
計提遞延所得稅資產(chǎn)的時候,一般是借:遞延所得稅資產(chǎn) 貸:所得稅-遞延所得稅費用,做完這筆分錄之后還需要把這筆所得稅-遞延所得稅費用轉(zhuǎn)入到應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅科目嘛,比如借:所得稅-遞延所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅,把所得稅-遞延所得稅費用科余額調(diào)整為0嘛
這題為啥選C呢,遞延所得稅負(fù)債為什么會影響到應(yīng)交所得稅呢,當(dāng)年的分錄借:所得稅費用 貸:遞延所得稅負(fù)債,這個分錄不會影響到應(yīng)交所得稅呀
這個分錄中,為什么不把遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債寫上 ? 為什么不是借所得稅費用787.5遞延所得稅資產(chǎn)12.5。貸應(yīng)交稅費795。遞延所得稅負(fù)債5?
個體工商戶增值稅起征點月5000-20000次300-500,問題是為什么最低的定額征收都是年度120萬免稅啊?完全不懂,
小規(guī)模納稅人的增值稅的未開票收入在申報表哪里填寫
老師,,如果12月份的工資申報個稅了,1月也發(fā)放了其中的一部分,但是12月份賬務(wù)里沒有計提,該怎么辦啊
老師,如果本年累計凈利潤為100萬,未分配期末余額為80萬,那可供法人分配的利潤是不是80-100*10%
自然人股權(quán)轉(zhuǎn)讓給公司,什么情況下以凈資產(chǎn)為支付對價
老師,我申報1季度的,提示我上季度沒申報,老師 我這個要怎么處理啊?
老師就是一個小規(guī)模公司,是一個農(nóng)業(yè)公司,他們在園區(qū)管委會那里租的房子在轉(zhuǎn)租給我們,去年的租金發(fā)票一直沒有開給我們,我叫他們財務(wù)開發(fā)票給我們,他們財務(wù)說他們開不出來這個發(fā)票,叫我登錄他們賬號,自己開發(fā)票,我這個會不會有什么法律問題啦?還有就是我在電子稅務(wù)局里面,直接添加租賃項目就可以開發(fā)票了嗎?還是需要做什么才可以開發(fā)票啦?我也沒有開過租賃發(fā)票!求指導(dǎo)!
老師,服務(wù)業(yè)的企業(yè)所得稅的稅負(fù)率,大概在多少啊
老師我進(jìn)貨價100塊含3個點的專票,售價110含13個點的專票,如何能掙到1-2塊錢一噸,怎么導(dǎo),有什么辦法
老師,服務(wù)業(yè)的企業(yè)所得稅的稅負(fù)率,大概在多少啊