您好, 您是單獨再建一個廠房,只是這個地方是租的,是這個意思嗎?,
老師你好,我想請問一下公司購買鋼材,型號很多種金額也較大,已開專票。但是有些用于生產器械上面的,一些用于租入廠房基礎建設,還有其他用途,現在分不出來在哪項工程上用了多少鋼材,用了哪款鋼材,請問如何記賬?
老師。我用的用友T3標準版財務軟件。然后其中有個核算模塊。里邊包括材料入庫。出庫。產成品入庫。出庫等。然后一般進貨后倉庫都是用這個軟件做了材料入庫出庫。(其中有材料(有好多種類,扁鋼,角鋼,鋼板等等),外購產成品,輔料等等。)我想問下,關于這個原材料(就是我們買的材料我這快怎么做賬。按名細錄入嗎。我之前直接做的原材料沒有分開。也沒有按數量金額式登錄,這樣的話我怎么做呢。老會計說讓我和倉庫的原材料對上(主要是重量單價對上,我這快怎么改善呢謝謝了))
老師我們公司購進鋼材,彩鋼瓦等建蓋料棚,我們公司設備廠房都是經營性租賃的,購進來的材料也是直接用了,有普票請問要怎么記賬
老師,我們是房地產開發公司,我們的經營范圍是:房地產開發與經營,建筑材料和機械設備的銷售,房屋租賃,我們有個住宅已經完工了,但現在要改造,發生了一切改造費用比如購買材料水泥沙子等,我們可以購買建筑材料自己施工嗎
老師好,我是建筑公司,幫甲方建高層住宅。請問我購進鋼筋、水泥等建材,能直接計入“主營業務成本”科目嗎?因為沒有倉管,材料來了,當場就用了。我整套賬都沒有用“工程物資”和“工程結算”科目,能行不?
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
老師不是廠房,就是搭一個遮雨的棚,場地那些都是租的
購進來這些材料,到月末的時候庫房都會給我一個出庫單,一個入庫單
您好, 購進材料正常入庫,然后領用出庫,您可以直接計入費用,如果金額大了,計入長期待攤費用,后面完工之后再開銷,
老師那我購進材料可以直接做借:管理費用維修費,貸:銀行存款嗎?還是要購進的時候借:原材料機物料,貸:銀行存款,再做一個領用借:管理費用,貸:原材料機物料
您好 金額小的,您可以直接記費用, 如果像上面說的,您先入庫再出庫,那您就先記入庫存商品或者原材料,然后你再領用計入費用
像一萬多元這種可以直接記費用嗎?還是記待攤費用,如果直接記費用是像我說那種記嗎?還是要怎么記
您好 直接記費用就按您寫的這個分錄做就可以, 這個金額不大,可以不攤銷
老師還在嗎?我上面說的這個費用是記管理費用還是制造費用
您好, 您這個不是車間用的,直接記管理費用科目
老師那像我們現在每月交的電費怎么記,這個電費是房東公司名,每個月我們用的電費我們以房東公司名交,然后供電局給房東公司開發票,房東公司又給我們開發票,因為房東公司因稅務問題被鎖了開不出來票給我們,我們公司每次支付出去電費要怎么記賬,記什么科目
您好。 房東自己不能開發票可以去稅務局代開發票 您支付電費按受益部門就管理費用,制造費用等
老師是稅務局直接把他們的稅務這塊直接凍結了開不了票,他開不來發票給我我就沖不掉我支付時候的賬,好像就不能分攤到費用里面去,我這樣理解對嗎?
我現在支付出去電費時候的分錄要怎么做
您好, 您沒有發票,您可以實際支出做賬,但是沒有發票,不能稅前扣除,
老師那我這個電費太多了,多則沒月90多萬,少則30多萬,如果不能稅前抵扣,所得稅不是要交好多,我可不可以先掛賬上,等有票了再分攤,還是不可以?如果可以掛賬要掛什么科目
您好 電費您可以按月份來入賬,沒有發票不能稅前扣除,因為稅務局是以票控稅的
老師那比如說我這個月用銀行存款支付了191310.9元的電費,我要怎么做賬,分錄怎么寫
您好 借管理費用,制造費用等 貸銀行存款,