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怎么會計實操練習沒有進項發票認證前后怎么做賬,認證后進項大于銷項怎么做分錄呢?認證的進項稅是填在納稅申報附表2的第二欄和第35欄嗎

2020-09-02 20:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-09-02 20:40

這個實務中這個可以做借銷項稅額 轉出未交增值稅,貸進項稅額,是的,

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快賬用戶7621 追問 2020-09-02 20:47

收到發票認證前用進項發票記賬聯入賬,借:庫存商品,應交稅費——待抵扣增值稅,貸:應付賬款,認證進項發票后是不是要做,借:應交稅費——應交增值稅進項稅,貸:應交稅費——待抵扣增值稅,然后用你那個分錄結轉稅金,

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齊紅老師 解答 2020-09-02 20:58

不是,借:庫存商品,應交稅費——待認證進項稅額,貸:應付賬款,認證做借進項稅額,貸待認證進項稅額 之后按上面做

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快賬用戶7621 追問 2020-09-02 21:01

沒有應交稅費——待抵扣進項稅額這個科目嗎

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齊紅老師 解答 2020-09-02 21:07

這個去 自己設置的,根據財會2016.22自己設置

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快賬用戶7621 追問 2020-09-02 21:08

我是問不要用到這個科目嗎?

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齊紅老師 解答 2020-09-02 21:19

應交稅費——待抵扣進項稅額這個科目 沒有,這個是轉回小規模或者是輔導期納稅人使用的科目,一般不會用到,不好意思,看錯了,我以為你問待認證 ,這個沒有認證做待認證不是貸待抵扣

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快賬用戶7621 追問 2020-09-02 21:22

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-09-02 21:28

好的,我先回復別的學員了

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這個實務中這個可以做借銷項稅額 轉出未交增值稅,貸進項稅額,是的,
2020-09-02
同學你好,當月沒有銷項,不建議你去認證進項稅額。你可以正常做賬,借方登記應交稅費、應交增值稅待認證進項稅額。等你假期或者是以后期間有銷項的時候再進行抵扣,到時候從待認證,進項稅額轉到進項稅額即可。如果你本期進行了進項抵扣,那么會顯示在主表留抵稅額欄次。
2022-08-14
您好,這個的話,只能就是,等下個月,才能抵扣,這個的
2024-04-13
是的,對的。借應交稅費應交增值稅進項轉出。 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值。
2024-06-18
我想著把這個幾分發票讓供應商沖紅,然后在開具正常發票,這樣可行嗎只能這樣,你聯系對方開紅字發票重新開吧
2019-08-14
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