同學你好 你們這是掛靠 他們需要給你開發票,你給他打款的
老師,您好,我們公司是建設單位,我們上游公司(也算是友好公司吧)委托給我們一個項目,標的一千萬,我們幫忙跑這個項目的設計呀施工之類的,跟我們簽委托合同,我們賺幾個點的服務費,但是設計和施工合同是跟他們簽,他們前期把一千萬轉給我們,我們幫他們代付每筆給乙方的款。這樣子操作合規嗎?
,你好!咨詢一下你!我們公司的經營范圍有“建筑勞務分包”這個項目。我司跟項目公司簽訂勞務外包協議,我司按排操作員幫項目公司操作建筑機械,我司收項目公司勞務費。現在項目公司要我司開發票給他們,請問我們是開”勞務費“項目的發票給他們嗎?還有就是我司是跟這些操作員個人簽訂勞務合同的,我們不給他們買社保,我們只給工資給他們,請問我們要幫他們報個稅嗎?如果報這個個稅是不是跟平時的工資個稅不一樣的,要報勞務方面的個稅呢?麻煩幫分析一下,謝謝[抱拳]
老師,我想問一下,我們單位的員工在我們這邊簽合同和工作,然后我們還有一個合作的公司,對方委托我們的員工幫他們做一些工作,大概是每天下班后一個小時左右。然后對方公司再每個月給他們發勞務費,每月的金額是500-800元/人。 1.請問這種的話是不是我們只需申報發工資的個稅 2.對方公司給他們每月發的勞務費再由他們公司自己申報,是不是(收入-800)*20% 3.請問是不是我們理解的這樣子
老師,我們下面有個子公司,是個合資公司,是施工方先墊資,子公司根據項目進度付款,但因為資金問題,一個員工急要錢,母公司這邊付了一個班組的工資,這種讓施工方簽一個委托收款協議,我們還是按項目進度付款,他們給我們開發票,班組工資由他們那邊申報。第二種,我們會計說直接讓班組去給我們代開發票,把工資冊拿過來,這種需要補什么協議之類?因為我們和班組之間沒直接聯系。那種辦法可行?麻煩老師
老師,您好,我想請問一下,我們是建筑勞務公司,負責施工的,去年12月簽了一個項目合同,對方去年12月預付了1千萬的勞務款到我們賬上,在2023年3月份我們開了240萬的發票給對方,剩下的沒開,后來對方說這個項目做不了這么多量,現在要我們把760萬(1000-240=760)的勞務款退回給對方,但是要求我們轉到他們另一個公司賬上,說他們原來轉錢給我們的公司賬戶不能接收這筆款,他們寫個委托書委托其他公司代收這筆退款,這樣操作可以嗎,涉及風險嗎?
老師你好,我們(收購企業)從農民手里購買小麥,然后我們開收購發票,收購發票的金額是含不含稅?比如:我們購買價格為1000元,入賬的時候按1000元入賬還是按910元入賬?
老師,這個現金流量要怎樣才會平衡
清包工的購入的輔材怎么入賬?
A人從B氣體公司購進了氣體 (氧氣,二氧化碳,氬保氣),然后A人賣給我司,A人讓B氣體公司開票給我公司,我司公賬匯款給A人,匯款時收款人與發票銷售名稱不一致,存在稅務風險,有什么辦法解決這個稅務風險
老師,我錄資金憑證,錄完銀行存款之后和金蝶云星空科目余額表銀行存款期末余額不平咋回事
老師,您好:有關租房保證金,B企業與 A企業簽訂租賃合同時,支付過一筆保證金。現在 B企業又與 C企業 簽訂轉讓協議。轉讓協議中約定租期結束后,原 A 歸還 B 的保證金變為 :A 歸還 C 保證金 。B 和C 是關聯方企業,C 最后直接收這筆保證金可以么?B 不需要 C 還款。這種情況,雙方一般怎么平賬?
這道題,終止租賃對24年損益影響金額,麻煩給講一下 宋生老師,樸老師,家權老師,暖暖老師都不要接手
老師,新開的公司,不是法人轉錢到公帳,是借的別人的錢另外人的名字轉的行不行
公戶給物業打款物業費,付款用途里沒有物業費這一項,也不能手動輸入物業費,用途選哪個合適,附圖里有選項
收到銀行貸款怎么寫分錄,然后貸款的款拿去付貨款怎么做分錄
老師,誰給我們開發票?
就是掛靠方,你們的上游公司
開什么發票呢?1000萬的?什么內容?
你們這個是工程的那就是開工程的
不能給你開一千萬,你得扣綜合稅率和管理費
老師,這么晚打擾您,您可能沒明白我的意思,請再看下我的問題。然后就是我們上游企業是實際付款方,為啥給我們開發票?理解不了。我們只是代收代付這一千萬,我們直接代收掛其他應付款可以嗎?然后實際代付的時候上游企業出委托代付款項的憑證我們沖減其他應付款,施工方開發票給上游公司,可以不?我們公司收按點位5%收服務費,(50萬)給上游企業開發票就可以了。這樣操作可以嗎?老師。會有什么風險嗎?
沒有用你們的資質嗎?不是上游掛靠你們?上游企業是業主方?還是發包方?那這樣的話也可以的,你們給他們開服務費的發票就行了
對,他們是業主方,我們只是比較專業,收服務費,幫他們代收代付款項。這一千萬轉給我們,我們一筆一筆通過三方合同(有涵蓋代付內容)代付出去,會不會牽扯什么稅務問題呢?
那你們和他們簽一個委托付款協議
不會有稅務問題吧
這個一般沒事,有協議就行