同學你好 真的看不清楚,拍清楚一點哦
老師,能幫我看一下,我做的分錄和報表對不對,因為第一次做,還要申報,心里沒底?還有像我們現(xiàn)在這些進出要不要交什么稅的,這個一點都不清楚
請做外貿(mào)老師看看,發(fā)個圖給學生,謝謝! 我想問一下,退稅科要報表封面和封底,還有憑證封面,是什么樣子的?因為第一次送資料,在他們郵箱并沒有找到或是我不知道是什么樣子的
老師,你好,我第一季度的企業(yè)所得稅申報(屬于總公司和分公司匯總申報的),但是沒申報對。我現(xiàn)在要修改第一季度企業(yè)所得稅的申報表,請問有什么要注意的嗎?會把錢退回來嗎?會不會有什么影響,第一次修改,心里沒底
這個消費稅征收管理的納稅義務發(fā)生時間,這里的銷售和自產(chǎn)自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計稅價格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務招待費銷售費用:0.00,業(yè)務招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務招待大額費支山賬載金額
這樣可以嗎
同學你好 這樣看沒有問題的哦
按這個情況,我們這個月有沒有稅要交的,我們收到貸款需不需要交什么稅
收到貸款不交稅的,貨款交增值稅附加稅所得稅的
那我們現(xiàn)在還沒有開票,只收到一筆預收貨款,是不是就沒有稅
嗯,沒有確認收入就不交
對了,殘稅金是怎么算,怎么交的,我們現(xiàn)在需要交嗎
新企業(yè)前三年是不交的,你可以問問你們當?shù)囟惥挚聪庐數(shù)卣?
好的,謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝