8月份收9月份租金,計入預收賬款,需要與現(xiàn)金或銀行存款的余額一致,因此必須在8月入賬。9月份確認收入
老師,我想問個問題,我是公司出納,領(lǐng)導讓客戶轉(zhuǎn)款給我微信,然后我提現(xiàn)到網(wǎng)銀,再由網(wǎng)銀轉(zhuǎn)款給公戶,這樣合規(guī)嗎?
請教一下,煩請詳細解說一下,非常感謝!根據(jù)期初資料,資料(1)至(3),甲公司10月存貨相關(guān)業(yè)務對利潤表“營業(yè)利潤”項目的影響金額為什么題目2里面,銷售M產(chǎn)品的銷售的主營業(yè)務收入和主營業(yè)務成本沒有計算進去? 《題目(2)銷售M商品一批,增值稅專用發(fā)票注明銷售價款500000元,增值稅稅額65000元,該批M商品的成本為380000元,商品已發(fā)出,款項尚未收到,因客戶資金周轉(zhuǎn)出現(xiàn)問題,甲公司預計該筆銷售款項收回的可能性較小。》
老師您好,比如公司是2014年開的,到哪年要完成實繳怎么算的?
老師,問個問題公司之前是小規(guī)模,現(xiàn)在4月升一般納稅人,當月生效,4月開進來的車輛發(fā)票可以抵扣嗎
老師您好,新公司五年內(nèi)完成實繳,意思就是注冊資本與實收資本金額是要一樣的嗎
老師請問一下,多支付的員工的差旅費,后面員工退回來了,是不是借銀行存款160,貸管理費:-160負數(shù)紅沖
老師你好,我們一年開票才350萬,為啥成一般納稅人了
公司買房和車需要繳納印花稅嗎
員工給公司多開的餐飲票,因為不符合要求沒有入賬,稅務要求對此澄清,如何回復
老師您好,前幾天工商年報明明把公司注冊資本與實收資本都改成十五萬并公示了,怎么剛剛天眼查怎么還是顯示注冊資本五十萬實收資本沒錢?
那如果在8月份收到8月的租金,但是在9月份開的發(fā)票,怎么入賬?
一、8月份收到租金時的分錄是: 借:銀行存款(或庫存現(xiàn)金) 貸:預收賬款 二、9月開具發(fā)票時的分錄是: 借:預收賬款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 同時結(jié)轉(zhuǎn)對應的成本
8月份收到8月租金不應該是在8月份確認收入嗎?
8月份收到8月份的租金,需要在8月份確認收入。按月確認收入,按權(quán)責發(fā)生制的原則是需要確認收入了。
那是在9月份開的票不影響嗎?
這個存在按稅法規(guī)定的說法是:延遲確認收入
那這樣不是不符合權(quán)責發(fā)生制嗎?還是不明白正確的做法應該在哪個月確認。
正確是收到哪個月的收入就應確認收入。收到8月份期間的收入就是達到收入確認條件