你好,和對方溝通,能沖紅重開最好。
我們公司是小規模納稅人,前幾個月給客戶開票,納稅識別號輸錯了,客戶今天才發現,我現在給他紅沖,然后重新開,重開的金額算在我這個季度的開票額度內嗎
老師。我上個月給客戶開的專票,這個月發現開錯了,我已經紅沖過了并且已經開具新的發票了,但是客戶把舊的發票弄丟了,現在如何處理?稅局會處罰嗎?
老師,銷售返利怎么做會計分錄呢?客戶前幾個月已經付款給我們,我們也開了銷售發票。然后現在客戶要我們返利還要我們開發票。那這個發票是那一方來開呢?
客戶稅號變了,我們開票還是按原來的稅號開的,票已經給客戶好幾個月了,客戶也沒發現,款已付一部分,今天我們再開票才發現錯了,這個怎么處理?普通發票
客戶稅號變了,我們開票還是按原來的稅號開的,票已經給客戶好幾個月了,客戶也沒發現,款已付一部分,今天我們再開票才發現錯了,這個怎么處理?普通發票
老師,工商年檢。股東及出資信息可以不填寫嗎?
老師,我現在已經申報完第一季度的報表了,現在反結賬到去年12月,入賬一筆5000元二手車,同時計提11-12月累計折舊,(是去年10月領導用借支現在購買的,后來才知道),然后再更正申報24年第四季度財報,然后再在今年1-3月都補提折舊后,再更正申報25年第一季度的財報,這樣可以嗎?稅務這塊會有什么不好的地方嗎?
老師我想問一下利潤表本期金額和上期金額是對是錯,因為25年利潤表它自己生成的,我看了一下,查一下那個之前交過的季報,我查一下子,然后看的是數據,是他是24年10月1號到24年12月31號,這個時間段報的這個數利潤表季報本期金額和本年25年報那個季報利潤表,上期金額他倆是一致的,這個這樣對嗎?
老師,我們單位既賣了電腦又賣了宣傳手冊可以做賬時可以統稱為什么名稱
老師正常繳納房產稅。是按照原值加契稅,但是契稅是賣房交的我還需要加到入帳價值里嗎
待認證進項稅額什么情況下用
老師:下午好! 我公司租賃辦公室的費用,記入“管理費用-辦公費”可以嗎?租期是一年,費用是一次性支付,我可以一次性都記入到當期費用嗎?
我們的分公司在報企業所得稅年報,招待費是先要填寫費用明細表嗎?謝謝不享受優惠政策
老師請問:套定額計入哪個科目?分錄怎么寫?
老師請問下出口發票備注欄,人民幣金額,應該怎么這備注呢?比如人民幣100元,如何正確寫
付款了的不影響?
你好,和付款不影響的,不開票也可以付款的