同學你好,苗木票是免稅的嗎?——對方如果是自已培育的,應是免稅的;
我是建筑公司,收到苗木發票普通發票,苗木票是免稅的嗎?
建筑業,苗木電子普通發票免稅的,可以抵扣嗎
我公司是建筑公司,購買苗木基地自已培育并銷售的苗木,說收到的苗木免稅普票,可以抵扣增值稅嗎?按多少抵扣
我公司是建筑企業,購買樹苗,收到苗木普通發票,稅率欄寫的免稅,能不能抵增值稅?
我公司是建筑企業,購買樹苗,收到苗木普通發票,稅率欄寫的免稅,能不能抵增值稅?
老師小規模企業所得稅第四季度申報交稅了那匯算清繳納稅調整怎么做分錄分錄是做在24年12月賬里面嘛
老師你好,公司幫員工支付個人部分社保及個稅,這個兩個費用需要記入公司費用嗎?如果不需要記入費用那分錄該如何做呢?
老師,請問我們是制造業,購買的工作服的進項可以抵扣嗎?
你好老師,個稅可以扣除通訊和交通補貼,每個月都可以填嗎
老師,這個怎么入賬做分錄,具體分錄 謝謝
請問老師,上個月多計提了管理費用-醫療保險費,這個月怎么做賬?沖回
老師好,問下那個匯算清繳要填的那個企業基礎信息表中是否小型微利企業,老師上課說的335做為判斷標準,年度應納稅所得額不超過300萬!從業人數不超過300人,資產總額不超過5000萬,那個第一個3應納稅所得額是看12月份的利潤表的那個凈利潤的嗎?還是看最后那個企業所得稅納稅年度申報表最后調整后實際要繳納的那個應納稅所得額
老師,購進小米又出口賣了,能出口退稅嗎
老師分公司企業所得稅我怎么申報呀 我是合并繳納的
我公司是運輸企業,一般納稅人。本月銷售了使用過的車輛5臺,因已經抵扣過進項稅額而本期需繳納13%的增值稅,請問在納稅申報表中該如何填報?
那我收到苗木票,對我建筑行業報稅有什么免稅政策?
同學你好,對您方沒有免稅政策;如果您方是一般納稅人,按一般計稅方法計稅,就是按稅率交稅,那么您方可以按9%計算進項稅額進行抵扣;
我可以自己計算9%的稅率進行抵扣是嗎?
同學你好,我可以自己計算9%的稅率進行抵扣是嗎?——是的;