借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除
請(qǐng)問本年度以前月份累計(jì)加計(jì)抵減的稅額在本月才抵減,會(huì)記分錄該怎么寫
鄒老師管理員通知說我們符合加計(jì)抵減政策,要把本年以前月份沒抵減的稅額在本月一次性抵減,我該怎么寫分錄
老師,我們公司滿足加計(jì)抵減政策,抵減率10%,本月申報(bào)1月份的增值稅,未進(jìn)行加計(jì)抵減,所以放到2月份增值稅申報(bào)表中進(jìn)行抵減,1月份進(jìn)項(xiàng)稅額281,2月份進(jìn)項(xiàng)稅額1128,銷項(xiàng)稅額3133,請(qǐng)問如何計(jì)提增值稅?分錄怎么寫
上月留底839.28,加計(jì)抵減2964.14本月進(jìn)項(xiàng)2973.66加計(jì)抵減297.37銷項(xiàng)6620.39,本月申報(bào)后加計(jì)抵減余額454.06,請(qǐng)問涉及的加計(jì)抵減分錄怎么寫,除了加計(jì)抵減的分錄還需要寫其他哪些分錄
請(qǐng)問加計(jì)抵減數(shù)額 會(huì)計(jì)分錄是怎樣借貸 抵減稅額有12萬 應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄的借 貸 是一次做會(huì)計(jì)分錄 還是每月每月的做會(huì)計(jì)分錄
老師好!請(qǐng)問給醫(yī)院開具骨科耗材的發(fā)票,其中一個(gè)不是集采目錄的,只能贈(zèng)送,請(qǐng)問這個(gè)贈(zèng)送的是否需要開具發(fā)票給醫(yī)院呢?如何開具呢?謝謝老師!
比如虧損12萬,需要合伙人承擔(dān)平分,記賬憑證應(yīng)該怎么記
請(qǐng)問公司社保費(fèi)需要計(jì)提嗎?去年12月份社保費(fèi)和公積金可以以直接管理費(fèi)用入賬今年嗎?公積金貸記什么科目?
文化建設(shè)費(fèi)計(jì)算依據(jù)的文件是哪個(gè)
老師財(cái)務(wù)報(bào)表更正申報(bào)怎樣操作啊
法人個(gè)人把錢給員工60000,員工轉(zhuǎn)到40000轉(zhuǎn)到公司賬號(hào),2萬支付工作需要業(yè)務(wù)費(fèi),這樣分錄怎么寫
請(qǐng)問:資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)付款,其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù)不可以嗎?
老師 一個(gè)剛來的會(huì)計(jì) 讓她付款 她說快下班了 今天還得轉(zhuǎn) 后面看到工作量又說 這么多 體現(xiàn)這個(gè)會(huì)計(jì)如何
法人和執(zhí)行董事不在本單位繳納社保和簽訂勞動(dòng)合同是否可以,就職于其他單位是否可以
如果用中天易單證備案后,電子稅務(wù)局還要操作,備案完成嗎?還是自動(dòng)顯示備案完成
直接從未交增值稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入可以嗎
你好 你沒有做計(jì)提嗎
沒有,是管理員這個(gè)月通知說符合加計(jì)抵減政策,然后把以前月份沒抵減的一次性在本月做的抵減
計(jì)提上借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除 貸其他收益或者營業(yè)外收入