你好,你兩個分錄處理是一樣的
我們在收到成本發(fā)票的時候一個摘要是收到………成本發(fā)票 一個摘要是結(jié)轉(zhuǎn)………成本發(fā)票 這兩個有什么區(qū)別嗎 是不是因為第一個這個項目我們沒有開過票 沒有結(jié)轉(zhuǎn)過收入 直接就收到了成本 第二個是不是因為已經(jīng)開過票 結(jié)轉(zhuǎn)過收入 (下圖是兩個例子)謝謝老師解答!!
老師,你好,我們有個產(chǎn)品,已經(jīng)出了庫結(jié)轉(zhuǎn)了成本,然后又有一個增補合同,這個合同的成本跟上次的結(jié)轉(zhuǎn)一起了,那我開出去的這個票,可以不再結(jié)轉(zhuǎn)一次成本嗎,因為我已經(jīng)沒有成本可以結(jié)轉(zhuǎn)的了 這份合同,我是不是借,應(yīng)收,貸,其他業(yè)務(wù)收入??就行了?
老師,您好,企業(yè)11月份開了發(fā)票,但是沒有進項票,可以不結(jié)轉(zhuǎn)成本,等到下個月進貨的時候再結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?就是收入和成本可以不在一個月發(fā)生嗎?
請問,當月開票的貨款,當月收到錢,科目是不是可以不用 寫應(yīng)收賬款,直接做銀行存款 就可以吧?
去年一整年一年的員工福利一分也沒有這種合適嗎?
老師,工商年報中,社保繳費基數(shù)是只有單位部分?還是單位部分加上個人部分基數(shù)?
24年11月開的票,25年4月才付款,這張票還可以用嗎?(普票,此票未做任何的入賬和抵扣處理)
老師:請問放棄利息聲明時,為什么每一筆時間都要卡在每一筆借款的后一筆 視為收入 是什么意思?
老師,這個要怎么開票和做賬呢,出租設(shè)備并提供服務(wù),可以按技術(shù)服務(wù)開票嗎
請問老師 有個達人2024年成本不給我們開發(fā)票了,他們是開發(fā)票6個點, 想直接給我把稅點錢轉(zhuǎn)到對公賬戶,那我們是小微企業(yè),變成10個點了?從賬上調(diào)出交5個點,到對公賬戶變營業(yè)外收入了還得交5個點。這樣對嗎?
老師好,我怎么這個頁面找不到了,在哪里找的呢
企稅申報營業(yè)收入,營業(yè)成本,管理費比上年變動50%會引起稅務(wù)稽查
老師你好,環(huán)保行業(yè)一般納稅人增值稅可以享受1%嗎
我上面的說法對嗎 是這個意思嗎 我想問的不是分錄的問題 老師 麻煩老師了
我看不到您的分錄,不知道你的摘要是否正確?你要把分錄給給我看一下
分錄是沒問題的 我就是想知道這兩個摘要的區(qū)別 那我收到成本發(fā)票 為什么不能做結(jié)轉(zhuǎn)成本呢 而且要收到成本發(fā)票 少了一個借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:勞務(wù)成本 這是為什么 是因為之前已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了還是什么
你好,一個是取得發(fā)票計入勞務(wù)成本,一個是結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)成本。你們成本是按照什么方法結(jié)轉(zhuǎn)的
我們成本就是收入和成本相匹配的原則 結(jié)轉(zhuǎn)收入時也要結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)的成本 那我另一張圖取得成本發(fā)票的時候也做了結(jié)轉(zhuǎn)成本呀 為什么不是收到……發(fā)票這個摘要呢
我還看到結(jié)轉(zhuǎn)成本只做到了借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:勞務(wù)成本 后面的借:勞務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 沒有做 這是什么情況呢
你的第一張圖只是做進勞務(wù)成本,沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本
對呀 我要問的就是這個 為什么有的收到成本發(fā)票 要做結(jié)轉(zhuǎn)成本 有的直接就收到成本發(fā)票 做借:勞務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款呢 老師
這個從你的截圖上看不出為什么要這樣操作。這個憑證是會計做的嗎?
是的 我問問他吧 是不是因為之前沒有做過結(jié)轉(zhuǎn)收入 就收到了成本發(fā)票 就只能做這個摘要了呢
也有這種可能,你只能問問做賬這個人了
好的 麻煩老師了
不客氣,祝您學(xué)習(xí)愉快!