你好,你一到六月份兒都沒有業務產生嗎?
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
不是利潤表上的利潤總額要和企業所得稅上面的數據一致嗎 怎么填喃我應該
你好,應該是一致的,現在問你們一到六月份有沒有業務。
有業務的
那你看一下所得稅申報的那個是對的嗎? 如果是的話,你要修改你的利潤表。
沒有本年累計這一欄
本期金額就是本年累計。
所屬期不是4到6月嗎?
你好是的企業會計準則,做賬上期是去年一到六月份的,本期是今年一到六月份兒的,就是這么規定。
意思跟報表上稅款所屬期沒有關系嗎
你好是的,沒有直接關系
電子稅務局網站上能修改數據嗎
你可以找一下更正申報,里面能修改吧。
現在的報表變成了本年累計數據和本月金額
本年累計數據就填本年累計金額,本月金額 就填這個季度的累計金額對嗎
那你做賬是不是用的企業會計準則?然后稅務局備案的時候用的小企業會計準則。
這是另外一家新注冊的公司 我看他的報表和以前不一樣
這個適合你企業會計準則,做賬有關系。