您好 進(jìn)項票可以到明年有銷項了再認(rèn)證抵扣
你好,老師,如果我現(xiàn)在有進(jìn)項,但沒有銷項,但明天才有銷項。那我的進(jìn)項票是現(xiàn)在認(rèn)證抵扣,還是到明年有銷項了再認(rèn)證抵扣呢
老師,我想問一下,進(jìn)項發(fā)票如果做到待抵扣進(jìn)項里面去,現(xiàn)在不抵扣銷項,那還需要認(rèn)證嗎
老師,我認(rèn)證了發(fā)票,但是一直沒有銷項,我現(xiàn)在把認(rèn)證的進(jìn)項發(fā)票,進(jìn)項轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出發(fā)票還能在認(rèn)證嗎?
老師,我們這個公司以后沒有收入銷項了,但去年到現(xiàn)在的一些進(jìn)項我做了,應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證,這個如果選擇認(rèn)證不抵扣,怎么操作呢
現(xiàn)在做5月份的賬,我用了待認(rèn)證進(jìn)項稅,但是抵扣明細(xì)可以看到已經(jīng)抵扣的,直接入了進(jìn)項稅。售開了發(fā)票,做了銷項稅,但是月底的時候發(fā)現(xiàn)進(jìn)項+待認(rèn)證進(jìn)項稅大于銷項。月末咋做分錄結(jié)轉(zhuǎn)啊
老師,我年后找的這家公司干了兩個月了,現(xiàn)在情況是忘記打卡一天按曠工三天計算,補(bǔ)請假條超過半月罰錢,我找領(lǐng)導(dǎo)簽字里面誤放了簽完字的單子發(fā)現(xiàn)后立馬拿回沒超五分鐘沒有損失結(jié)果是罰款200半年內(nèi)不加薪寫檢討,上班時間微信聊天罰款500,上班時間辦公室門要打開領(lǐng)導(dǎo)巡邏監(jiān)視,要不要離職
2018年所得稅稅率按多少繳納的? 小微企業(yè)
老師,進(jìn)貨發(fā)票上的單位有斤有公斤,我在入庫的時候都轉(zhuǎn)換成斤可以不,還是不允許轉(zhuǎn)換,另外開票出去單位可以轉(zhuǎn)換買?
老師,進(jìn)貨1000斤蘋果,入庫960斤,有些運(yùn)輸中磕碰了,成本高了,這個在入庫單上提現(xiàn)嗎?把入庫單做賬,還是需要單獨(dú)做憑證,
老師你好,問一下管理用資產(chǎn)負(fù)債表中的經(jīng)營營運(yùn)資本怎么來的,自己加了不對
老師,想看一下采購的貨物明細(xì)清單,在明細(xì)賬里看嗎?匯總的在哪里看
老師,從農(nóng)戶個人手里收購的農(nóng)產(chǎn)品水果,沒付款,記應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款
出口退稅,去年12月份的進(jìn)項發(fā)票單位填錯了,還能沖紅退稅嗎
老師,我們的合作客戶是A公司和B公司,兩家公司實(shí)際上是同一個老板,但我們賣給A公司的貨,他用B公司的公戶打款給我們公戶了,備注是付的A公司貨款,這樣怎么做賬呢。
哪位老師可以解釋一下約當(dāng)產(chǎn)量法先進(jìn)先出法的公式怎么理解記憶?總記不不住,做題不會運(yùn)用
那做賬怎么做
那做賬怎么做
那做賬怎么做
那做賬怎么做
那做賬怎么做,老師
那做賬怎么做,老師,,
借:管理費(fèi)用等 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸:銀行存款等
那做賬怎么做老師,明細(xì)科目怎么寫
那做賬怎么做老師,明細(xì)科目怎么寫
那做賬怎么做老師,明細(xì)科目怎么寫
借:管理費(fèi)用等 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸:銀行存款等
不好意思,老師。剛才網(wǎng)絡(luò)不好,才看到發(fā)了這么多。為什么不現(xiàn)在認(rèn)證,現(xiàn)在認(rèn)證有什么不好嗎
不好意思,老師。剛才網(wǎng)絡(luò)不好,才看到發(fā)了這么多。為什么不現(xiàn)在認(rèn)證,現(xiàn)在認(rèn)證有什么不好嗎
現(xiàn)在認(rèn)證了在增值稅申報表留抵 后期想繳納增值稅的時候 要把留抵用了才可以繳納 自己不好控制稅負(fù)率
但老師,我的進(jìn)項都是前期籌備期間蓋房子的進(jìn)項和買固定資產(chǎn)的進(jìn)項,后期經(jīng)營開始后不得一次性抵扣完嗎,如果抵扣不要下月不得繼續(xù)抵扣嗎,難道還要一個月抵扣一部分再交一部分稅?
您發(fā)票是只有一張么?
不是,很多張的老師。
那您可以自己控制啊 比如這個月我想交一點(diǎn)稅 就可以根據(jù)銷項勾選認(rèn)證一部分發(fā)票 銷項大于進(jìn)項 如果不想繳納稅額 就把銷項稅額全部用進(jìn)項抵扣 銷項小于或者等于進(jìn)項
老師,那我為什么還要再交點(diǎn)稅啊,對于老板來說肯定是不交稅最好了
對老板來說是的 但是有的地區(qū)稅務(wù)要求您要達(dá)到稅負(fù)率啊
所以,老師,你覺得還是不要一次性給抵扣了,比較好嗎
所以,老師,你覺得還是不要一次性給抵扣了,比較好嗎
是的 可以自己靈活掌握
那老師,我這邊有張進(jìn)項是在升一般納稅人之前的取得的進(jìn)項,能抵扣嗎
升一般納稅人之前有沒有銷售額?
沒有,老師
一、納稅人自辦理稅務(wù)登記至認(rèn)定或登記為一般納稅人期間,未取得生產(chǎn)經(jīng)營收入,未按照銷售額和征收率簡易計算應(yīng)納稅額申報繳納增值稅的,其在此期間取得的增值稅扣稅憑證,可以在認(rèn)定或登記為一般納稅人后抵扣進(jìn)項稅額。 沒有上述情形的話 可以抵扣