你好, 貨到票未到, 借原材料貸應付賬款,暫估 收到發票時,把暫估的這筆分錄紅沖,然后按照發票金額入賬, 借原材料 貸應付賬款,
公司公帳支付公司某個工地項目上的材料款,還為收到對方開具的材料發票,怎么做賬,收到了材料發票又該怎么做賬
用公司賬戶支付某個工地項目上的板房費和材料費,但是還沒收到對方開的發票,該怎么做賬務處理
老師,晚上好,我想請問一下,我公司收到私人在稅務局代開的砂石、涂料等普通發票。我這樣做賬:借原材料 貸應付帳款-劉某 借 應付帳款 -劉某 貸銀行存款 然后工地領用這些材料 我這樣做賬:借:工程施工-原材料-某某項目 貸原材料。 這樣的賬務處理對嗎?
我們公司接了一個項目A,是做防水雙包工程,但是用的是B家公司的防水資質,用的材料也是B公司的,我們在B公司購買材料直接發到工地上,每次買材料也是先付款后發貨,但是一直沒有開票我們,目前項目已經到一定階段了,A項目的總包方結了一筆款到B公司,B公司又用這筆錢來抵我們后期要購買的材料款,目前已經抵了2筆材料款了,現在我這邊要怎么入賬?前期的材料是不是要追B公司開票?后期的材料款不從公賬上走,但還是要做材料的出入庫吧,那對應的材料款在賬面上要怎么處理呢
分公司的項目掛在總公司做,但是材料監管戶是在分公司,發票由總公司開票收票,這樣收到工程款及支付材料科怎么做賬
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險??梢源I的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
付款時,是用銀行存款的呀,銀行存款應該在貸方的呀,借方用什么科目
您好, 那您就再多做一筆分錄就可以 付款時 借應付賬款 貸銀行存款
原材料可不可以還為工廠施工-直接費用這個科目。材料費也算成本
您好, 最好是先入庫,然后再領用,
但是我們工地都沒有領用單,直接買了就拿工地去用了啊
您好, 您這種管理不正規,您直接領用了就直接記入工程施工合同成本,這個科目,
那這樣的話我是不是還得做材料入庫單,然后做領用單,再根據這兩個單據做會計分錄比較好
您好, 正規就是做兩筆好先入庫一筆,再領用一筆,
那這兩筆分錄分別應該怎么做賬呢
您好 借原材料 貸,銀行存款, 借工程施工合同成本 貸原材料,
我們用公賬付貨款后,那我貨到票也到了,改怎么做分錄呢
您好 把前面寫的這筆分錄都紅沖了,然后再做一筆和前面一樣的分錄,金額按發票金額入賬,