你好,如果當(dāng)月發(fā)現(xiàn)有錯誤,是可以作廢的
老師,請問負(fù)數(shù)發(fā)票可以作廢不?這個月的稅額少,沒法沖減,藍(lán)票上個月開的。作廢后下個月還可以再這個開負(fù)數(shù)發(fā)票么?
老師 開了負(fù)數(shù)發(fā)票 這個月的可以作廢嗎?謝謝
這個月開了負(fù)數(shù)發(fā)票,打印沒有打好作廢可以嗎?
老師 這個月開具的增值稅專用發(fā)票的銷項負(fù)數(shù)可以作廢嗎?作廢以后下個月還可以重新開嗎?
老師好!老師,電子專票開了負(fù)數(shù)發(fā)票,就是跟紙質(zhì)發(fā)票作廢是一樣的原理嗎?假如7月份發(fā)票沖紅了,因為沒有發(fā)票,8月份再開正數(shù)發(fā)票,行嗎?謝謝老師!
請問企業(yè)臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協(xié)議,沒有租金只報銷油費(fèi)嗎?
行政單位員工去黨校學(xué)習(xí)的培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
老師 負(fù)數(shù) 正數(shù)都是當(dāng)月的 沒有問題吧
你好, 負(fù)數(shù), 正數(shù)都是當(dāng)月的,這個是沒有什么問題的