你好! 你的理解很對 但對應的“收入”減少影響也要調整的
假定鴻韻公司2019年6月1日至10日發生如下與現金收付有關的交易或事項:(1)3日,支付購買材料運費150元(假定不考慮稅金的處理)。(提示:借方科目為“在途物資”)。(2)4日,從銀行提取現金15000元,備發工資。(3)5日,用現金15000元向員工發放工資。(提示:借方科目為“應付職工薪酬”。)(4)6日,用銀行存款35000元償還應付賬款。原始憑證為銀行存款轉賬支票存根1張,銀行付款通知單1張。(5)7日,銷售商品原價20000元,增值稅稅率13%,貨款及增值稅款項以及轉入銀行賬戶。1.根據所給資料編制會計分錄,注明應填制的記賬憑證名稱及編號。以(1)為例應填制付款憑證,編號為:現付字第1號。借:在途物資150貸:庫存現金150(如果是使用銀行存款支付,記為“銀付”)2.編制匯總收款憑證(從1日到10日),采用下面的格式,或者是下載附件excel里面的格式。匯總記賬憑證賬務處理.xlsx匯總付款憑證貸方科目:銀行存款2019
資產負債表日后事項,發生銷售折讓,資料明確:以銀行存款支付折讓貨款及稅款。但是做題的時候,為什么不能直接貸:銀行存款,而是要先用應付賬款,然后再從應付賬款轉到銀行存款呢
老師你,您好我在實際工作中因為之前有多付給對方249的預付款,所以在做分錄的時候我把預付款做成了借方的-249,系統分錄如下: 借:預付賬款-249 借:生產成本 8000 貸:銀行存款 2751 銀行存款 5000 但是后面我自己發現其實正確的分錄應該為: 借:生產成本 8000 貸:銀行存款 2751 銀行存款 5000 預付賬款 249 現在的問題是我不知道該怎么調整這個分錄了,因為預付賬款是往來科目不應該用負數來表示,那我這個現在應該怎么調整呢?謝謝
[資料]某企業發生下列經濟業務: 1.收到國家投入的資本5000 000元,已存入銀行。 2. 向銀行借人期限為半年的借款300 000元,已存人銀行。 3.從銀行提取現金5000元備用。 4.購入原材料90 000元,但貨款尚來支付。 5.購買辦公用品一 批, 以庫存現金600元支付。 6.購人卡車一輛,以銀行存款支付價款320 000元。 7.生產產品領用原材料 60 000元。 8.應付生產工人薪酬50 000元。 9.計提生產車間廠房和機器設備的折舊8000元。 10. 銷售產品收人80 000元,但款項尚未收到。 11. 以銀行存款支付前欠某單位的貨款160 000元。 12以銀行存款支付欠交的稅金30 000元。 13.出售原材料收人現金2000元。 14.結轉出售原材料成本1 800元。 15.將庫存現金2 000元存入銀行。 16. 以銀行存款支付本月的借款利息1 500元。 【要求】根據上述資料,確定各項經濟業務所涉及的賬戶名稱及其所屬類別,并填入表4。
庫存現金1000短期借款20000銀行存款20000應付賬款6000應收賬款其他應付款4000其他應收款2000應交稅費2000原材料30000實收資本80000生產成本2000資本公積5000庫存商品10000盈余公積3000固定資產50000資產合計120000權益合計120000 .從銀行提取現金2000元,以備零用; 2.收到投資人投入的資金50000元,存入銀行; 3.以銀行存款2000元,繳納上個月的應交稅金; 4.購買材料一-批, 價款5000元,材料已經入庫,款項未付; 5.用銀行存款支付前欠購料款6000元; 6.收回購貨單位前欠的貨款5000元,存入銀行; 7.從銀行取得6個月的借款20000元,存入銀行; 8.以銀行存款10000元購買設備一臺;9.將資本公積4000元轉增資本; 10.采購員預借差旅費1000元,以現金支付;11.銷售產品- -批,價款6000元,收到款項存入銀行; 12.將多余現金1000元存入銀行。要求:(1 )根據該企業期初資產負債表的賬戶余額開設賬戶,并登記期初余額。 (2)根據4月份發生的經濟業務,采用借貸記賬法編制會計分錄。 (3)根據所編會計分錄登記上述開設的賬戶中。 (4)期末結算每個賬戶的本期發生額和期末余額。 (5)根據全部賬戶的月初余額、本月發生額和期末余額,編制發生額和余額試算平衡表。
晚上好。年度匯算清繳無票支出調增,是填寫a105050哪一欄呢
住房可以二次抵押嗎利息多少
為職工理發支付理發師費用合計3920,其中需代扣個稅640,我3月份掛賬:借:應付職工福利3920 貸:其他應付款xx 3920 4月份第一筆做代扣個稅640,代扣640是和本月員工個稅1000一起在稅務申報,銀行扣款合計1640元,第二筆支付理發師費用3300,請問這兩筆分錄怎么做賬,把其他應付款沖掉
會計檔案需要一個完整的會計年度嗎?例如我1-3月份都是紙質檔案,4月份改成電子檔案,這樣可以嗎?
點擊下載任務,顯示備案中,要多久完成,最右邊備案完成要不要點擊,還是自動完成
老師,納稅調增是填寫a105050表的45欄其他嗎
會計檔案需要一個完整的會計年度嗎?例如我1-3月份都是紙質檔案,4月份改成電子檔案,這樣可以嗎?
老師,我們公司掛靠別人公司做了項目,現工程款到賬了,有什么好的方法把工程款扣了管理費后,到我們公司賬上?
為職工理發支付理發師費用合計3900,其中需代扣個稅600,我3月份掛賬:借:應付職工福利3900 貸:其他應付款xx 3900 4月份第一筆做代扣個稅640,代扣640是和本月員工個稅1000一起在稅務申報,銀行扣款合計1600;第二筆支付理發師費用3300,請問這兩筆分錄怎么做賬,把其他應付款沖掉
老師,辦理新公司公戶需要什么資料啊